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現(xiàn)代服務業(yè)為何不能加計扣除,?

老師,,您好,!咨詢屬于現(xiàn)代服務業(yè),,這里為什么不按進項稅額加計10%抵減應納稅額?

納稅人提供不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務增值稅征收管理 2020-08-05 22:28:31

問題來源:

機構所在地在A市的甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,,2020年1月在A市取得含稅咨詢收入250000元,發(fā)生可抵扣進項稅8000元,,將位于B市的一處辦公用房(系2016年5月1日后取得)出租,,收取含稅月租金40000元,則甲企業(yè)在A,、B兩市應繳納(預繳)稅款:
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劉老師

2020-08-06 13:49:15 1273人瀏覽

您注意下,加計抵減進項稅額的政策,,是需要滿足相應條件的,,如果題中沒有強調,企業(yè)符合加計抵減政策,那么就不適用哈~~~

加油,!努力學習的小天使~~
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