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52題普票價(jià)款是否含稅?

消費(fèi)稅稅目 2021-10-29 15:23:47

問題來源:

某筷子廠系增值稅一般納稅人,,2021年5月銷售木制一次性筷子,,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬元,,銷售竹制一次性筷子和木制工藝筷子,,開具普通發(fā)票上注明價(jià)款10.17萬元,,將成本價(jià)為10萬元的木制一次性筷子移送本地自設(shè)非獨(dú)立核算的門市部,,當(dāng)月全部出售,,開具普通發(fā)票注明價(jià)款為18.08萬元,。當(dāng)月可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為10萬元,,則下列表述正確的有(  ),。(木制一次性筷子消費(fèi)稅稅率為5%)
A,、竹制一次性筷子不征收消費(fèi)稅
B,、木制工藝筷子屬于應(yīng)征消費(fèi)稅項(xiàng)目
C、該廠本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為4.5萬元
D,、該廠本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為4.8萬元
E,、該廠本月應(yīng)繳納的增值稅為3.65萬元

正確答案:A,D,E

答案分析:竹制一次性筷子和木制工藝筷子不征收消費(fèi)稅;移送自設(shè)非獨(dú)立核算門市部的木制一次性筷子按照門市部實(shí)際對(duì)外銷售額計(jì)征消費(fèi)稅,。
該廠應(yīng)繳納消費(fèi)稅=[80+18.08÷(1+13%)]×5%=4.80(萬元)
該廠應(yīng)繳納增值稅=80×13%+10.17÷(1+13%)×13%+18.08÷(1+13%)×13%-10=13.65-10=3.65(萬元),。

查看完整問題

楊老師

2021-10-30 10:09:47 642人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué),,您好:

是的,普通發(fā)票上的金額是含稅的,,所以10.17萬元要價(jià)稅分離,。

您再理解一下,如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流,,加油,!
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