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為什么不是0.25*100+2,,然后再乘以10%啊

第一問,,計算消費(fèi)稅為什么不是0.25*100+2,,然后再乘以10%啊

增值稅一般納稅人應(yīng)納稅款的審核 2020-11-04 10:56:24

問題來源:

甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,,是增值稅一般納稅人,。2020年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)購進(jìn)一批PU材料,,取得增值稅專用發(fā)票注明價款10萬元,,增值稅稅款1.3萬元,,委托乙企業(yè)將其加工成100個高爾夫球包,,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)2萬元,,增值稅稅額為0.26萬元;乙企業(yè)當(dāng)月銷售同類球包不含稅銷售價格為0.25萬元/個,。
(2)將委托加工的球包全部收回并批發(fā)給代理商,,收到不含稅價款28萬元。
(3)購進(jìn)一批碳素材料,、鈦合金,,取得增值稅專用發(fā)票注明價款150萬元、增值稅稅額為19.5萬元,,委托丙企業(yè)將其加工成高爾夫球桿,,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)30萬元,增值稅稅額為3.9萬元,。
(4)委托加工收回的高爾夫球桿的80%當(dāng)月已經(jīng)銷售,,收到不含稅價款300萬元,尚有20%留存?zhèn)}庫。
(5)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在11月初對甲企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)檢查時發(fā)現(xiàn),,乙企業(yè)已經(jīng)履行了代收代繳消費(fèi)稅義務(wù),,丙企業(yè)未履行代收代繳消費(fèi)稅義務(wù)。
其他資料:高爾夫球及球具消費(fèi)稅稅率為10%,,以上取得的增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月申報抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,,期初無留抵稅額。
要求: 
1.計算乙企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅,。
乙企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅=0.25×100×10%=2.5(萬元)
2.計算甲企業(yè)批發(fā)球包應(yīng)繳納的消費(fèi)稅,。
委托方收回委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,以高于受托方的計稅價格出售的,,需按規(guī)定申報繳納消費(fèi)稅,,在計稅時準(zhǔn)予扣除受托方已代收代繳的消費(fèi)稅。甲企業(yè)批發(fā)球包應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=28×10%-2.5=0.3(萬元)
3.計算甲企業(yè)銷售高爾夫球桿應(yīng)繳納的消費(fèi)稅,。
甲企業(yè)銷售高爾夫球桿應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=300×10%=30(萬元)
4.計算甲企業(yè)留存?zhèn)}庫的高爾夫球桿應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
甲企業(yè)留存?zhèn)}庫的高爾夫球桿應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=(150+30)÷(1-10%)×10%×20%=4(萬元)
5.計算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅,。
可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=1.3+0.26+19.5+3.9=24.96(萬元)
銷項(xiàng)稅額=28×13%+300×13%=42.64(萬元)
甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅=42.64-24.96=17.68(萬元) 
6.主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對丙企業(yè)未代收代繳消費(fèi)稅的行為應(yīng)如何處理?
在對委托方進(jìn)行稅務(wù)檢查中,,如果發(fā)現(xiàn)其委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品受托方(個人除外)沒有代收代繳消費(fèi)稅稅款,委托方要補(bǔ)繳稅款,,對受托方(丙企業(yè))要按《征管法》的相關(guān)規(guī)定,,處以應(yīng)代收代繳稅款50%以上3倍以下的罰款。
7.根據(jù)甲企業(yè)當(dāng)月業(yè)務(wù)填列下表(單位:萬元),。




查看完整問題

馬老師

2020-11-04 11:30:50 1237人瀏覽

勤奮可愛的學(xué)員,你好:

因?yàn)殇N售價格0.25萬元中已經(jīng)包含每個球包的加工費(fèi)了,,加工費(fèi)只在沒有同類產(chǎn)品的銷售價格時,,需要用成本組成計稅價格,此時才需要包含加工費(fèi),。您再理解下~

希望能夠幫助到您~

明天的你會感激現(xiàn)在拼命的自己,,加油!
有幫助(5) 答案有問題,?
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