為什么不加上進項稅轉(zhuǎn)出的金額呢,?
問題來源:
正確答案:A
答案分析:當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進項稅額=182195.58-142569=39626.58(元),。

丁雪
2023-10-20 09:54:17 543人瀏覽
在第三小題計算當(dāng)月進項稅額時,已經(jīng)減去業(yè)務(wù)(5)中的進項稅轉(zhuǎn)出金額,,所以在計算當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅時不需要重復(fù)計算,。
每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的,加油,!相關(guān)答疑
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