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當(dāng)前位置: 東奧會計在線> 財會答疑> 中級經(jīng)濟師 > 財政稅收 > 答疑詳情

為什么不加上進項稅轉(zhuǎn)出的金額呢,?

增值稅應(yīng)納稅額的計算 2023-10-19 21:56:09

問題來源:

4.該服裝廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( ?。┰?。
A,、39626.58
B,、136251.45
C,、144586.73
D,、152347.89

正確答案:A

答案分析:當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進項稅額=182195.58-142569=39626.58(元),。

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丁雪

2023-10-20 09:54:17 543人瀏覽

哈嘍,!努力學(xué)習(xí)的小天使:

在第三小題計算當(dāng)月進項稅額時,已經(jīng)減去業(yè)務(wù)(5)中的進項稅轉(zhuǎn)出金額,,所以在計算當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅時不需要重復(fù)計算,。

每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的,加油,!
有幫助(10) 答案有問題,?
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