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為什么小汽車稅項不算在銷項稅額

是不是只要用簡易征稅就算到銷售稅額中

請說明哪些情況下銷售的金額算的稅額不算進(jìn)銷項稅額

還有小汽車算的稅額最終什么,。月末應(yīng)納增值稅稅額(不考慮月初留抵稅)=銷項稅額-進(jìn)項稅額,。所以不算的話,,那小汽車的稅不能抵扣了,?

增值稅應(yīng)納稅額的計算 2024-11-15 21:01:07

問題來源:

2.該貨運(yùn)公司當(dāng)月銷項稅額( ?。┤f元,。
A,、16.07
B,、17.97
C,、22.87
D,、23.27

正確答案:B

答案分析:貨運(yùn)服務(wù)屬于交通運(yùn)輸服務(wù),,適用9%的增值稅稅率,;裝卸搬運(yùn)服務(wù)屬于物流輔助服務(wù),,適用6%的增值稅稅率,;自2019年4月1日起,,納稅人提供有形動產(chǎn)租賃服務(wù),,增值稅稅率為13%,。納稅人提供租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,為收到預(yù)收款的當(dāng)天,。該貨運(yùn)公司當(dāng)月銷項稅額=114.45÷(1+9%)×9%+12.72÷(1+6%)×6%+67.8÷(1+13%)×13%=17.97(萬元),。

查看完整問題

張老師

2024-11-16 08:27:05 437人瀏覽

勤奮可愛的學(xué)員,,你好:

1.小汽車稅項沒有算在銷項稅額中,,是因為題目中的小汽車是該公司2007年購入自用的,適用簡易計稅方法,,計算出來的是應(yīng)納稅額,。

2.一般計稅方法下計算出來的是銷項稅額,應(yīng)納稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額

3.當(dāng)期應(yīng)納稅額=一般計稅方法下的應(yīng)納稅額(銷項稅額-進(jìn)項稅額)+簡易計稅方法下的應(yīng)納稅額(本題中是指“銷售該公司2007年購入自用的貨車1輛”)


您再理解一下,,如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流,,加油!
有幫助(3) 答案有問題,?
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