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當(dāng)前位置: 東奧會計在線> 財會答疑> 中級經(jīng)濟(jì)師 > 財政稅收 > 答疑詳情

增值稅的計稅依據(jù)

當(dāng)沒有說是含稅還是不含稅的時候,,怎么判斷是否含稅,。

增值稅應(yīng)納稅額的計算 2024-11-07 20:06:26

問題來源:

2.業(yè)務(wù)(2)該企業(yè)采取分期收款方式銷售發(fā)電機組的銷項稅額是( )元,。
A,、27300
B,、13923
C,、35700
D,、41769

正確答案:A

答案分析:納稅人銷售貨物,、提供應(yīng)稅勞務(wù)或者銷售應(yīng)稅行為的,為收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據(jù)的當(dāng)天,;先開具發(fā)票的,,為開具發(fā)票的當(dāng)天。該企業(yè)采取分期收款方式銷售發(fā)電機組的銷項稅額=237300÷(1+13%)×13%=27300(元),。

查看完整問題

張老師

2024-11-08 08:54:58 474人瀏覽

勤奮可愛的學(xué)員,你好:

在增值稅的計算中,,當(dāng)題目沒有明確指出金額是含稅還是不含稅時,。一般來說,如果是增值稅專用發(fā)票上注明的金額,,那么這個金額通常是不含稅的,;如果是銷售價格,默認(rèn)是含稅的,。如果開具的是普通發(fā)票,,一般默認(rèn)是含稅的。

您再理解一下,,如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流,,加油!
有幫助(8) 答案有問題,?
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