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第十問(wèn)的不含扣繳,,意思不是代扣代繳的19.5嗎?

第十問(wèn)的不含扣繳,,意思不是代扣代繳的19.5嗎,?還是我理解的不對(duì),,請(qǐng)老師指點(diǎn)

一般納稅人應(yīng)納稅額計(jì)算實(shí)例 2022-08-09 20:15:45

問(wèn)題來(lái)源:

要求:根據(jù)上述資料,,按照下列順序計(jì)算回答問(wèn)題,,如有計(jì)算需計(jì)算出合計(jì)數(shù),。

1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的進(jìn)口關(guān)稅,。

2)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。

3)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)的出口退稅額,。

4)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)在不動(dòng)產(chǎn)所在地應(yīng)預(yù)繳的增值稅和應(yīng)預(yù)繳的城市維護(hù)建設(shè)稅,。

5)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

6)計(jì)算業(yè)務(wù)(5)應(yīng)扣繳的增值稅,。

7)計(jì)算業(yè)務(wù)(5)應(yīng)扣繳的企業(yè)所得稅,。

8)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)的增值稅銷項(xiàng)稅額,。

9)計(jì)算當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

10)計(jì)算當(dāng)月向稅務(wù)機(jī)關(guān)合計(jì)繳納的增值稅(不含預(yù)繳或扣繳的增值稅),。2018年考題改編)

【答案及解析】

1)應(yīng)當(dāng)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)關(guān)稅=200+30×1+3‰×10%=23.07(萬(wàn)元),。P348350

2)應(yīng)當(dāng)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅=200+30×1+3‰×1+10%×13%=32.99(萬(wàn)元),。

3)出口退稅額=80×13%=10.40(萬(wàn)元),。P94

4)在不動(dòng)產(chǎn)所在地應(yīng)預(yù)繳增值稅=109÷1+9%×3%=3(萬(wàn)元)。P108

在不動(dòng)產(chǎn)所在地應(yīng)預(yù)繳的城市維護(hù)建設(shè)稅=3×7%=0.21(萬(wàn)元),。

預(yù)繳增值稅和預(yù)繳城建稅合計(jì)=3+0.21=3.21(萬(wàn)元),。

5)業(yè)務(wù)(4)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=135(萬(wàn)元)。

6)應(yīng)扣繳的增值稅=169.5÷1+13%×13%=19.50(萬(wàn)元),。P56

7)應(yīng)扣繳的企業(yè)所得稅=169.5÷1+13%×10%=15(萬(wàn)元),。P236183

8)業(yè)務(wù)(6)的增值稅銷項(xiàng)稅額=300×13%=39(萬(wàn)元),。P53

9)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=32.99+135+19.50-32.99×2%=186.83(萬(wàn)元),。P81

10)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額=109÷1+9%×9%+39=48(萬(wàn)元);當(dāng)月向稅務(wù)機(jī)關(guān)合計(jì)繳納的增值稅=48-186.83-3=-141.83(萬(wàn)元),。

查看完整問(wèn)題

徐老師

2022-08-10 14:22:45 148人瀏覽

哈嘍,!努力學(xué)習(xí)的小天使:

是的,意思是不含業(yè)務(wù)(5)應(yīng)代扣代繳的19.5萬(wàn)元,,您的理解是正確的,。

這里的意思是,向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅,,不包括進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的增值稅,,就是在最終計(jì)算應(yīng)納稅額的時(shí)候不能把進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅加到應(yīng)納增值稅當(dāng)中。

希望可以幫助到您,,如果您對(duì)此還有疑問(wèn)的話,,歡迎繼續(xù)交流~

每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會(huì)有收獲的,加油,!

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