銷售額未超免稅標準怎么申報不起,?
您本期銷售額未超過免稅標準,,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中,;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,,差額部分填寫在附列資料對應欄次中,!填了怎么還是申報不起呢,?

鄒冬梅
2023-01-10 22:12:07 894人瀏覽
差額部分填寫在附列資料對應欄次中,。填一下附表一
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