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發(fā)票項目名稱錯了跨月且已認證抵扣,,如何操作,?

老師,,我們給對方開具的發(fā)票項目名稱錯了,,現(xiàn)在重新開,已經(jīng)跨月了,,對方已經(jīng)認證抵扣了,,我們應(yīng)該怎么操作,。

印花稅 2023-01-10 12:43:11

鄒冬梅

2023-01-10 12:46:23 1523人瀏覽

需要對方開具紅字信息表,,并上傳審核成功后,企業(yè)才能開具紅字發(fā)票,。企業(yè)需要將開具的紅字發(fā)票,、重新開具的發(fā)票一起郵寄給客戶。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告 國家稅務(wù)總局公告2016年第47號》第一條 (一)購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息,,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出,,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證,。
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