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為什么a不對,100不是免稅嘛 直接減可以嗎

那個100不是免稅嘛 直接減就好了啊 為什么還要加了再減 一般的公式不就是應(yīng)稅免稅不征稅其他扣除嘛?

企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額的計算 2022-04-20 21:22:55

問題來源:

3,、甲公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是( ?。┤f元,。
A、1720
B,、1587
C,、1807
D、1820

正確答案:D

答案分析:(1)本題未告知會計利潤,,采用直接法計算應(yīng)納稅所得額,;(2)甲公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=5000+20+300+100-100-3500=1820(萬元)。

本題考查企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額的計算,。

【解題關(guān)鍵】

1)本題采用直接法計算應(yīng)納稅所得額,。

直接法:應(yīng)納稅所得額=收入總額(免稅收入100萬元計入收入總額)-不征稅收入-免稅收入(100萬元)-準(zhǔn)予扣除項目金額-允許彌補的以前年度虧損

2)稅收滯納金、贊助支出,、被沒收財物的損失,、環(huán)保罰款,稅法不允許扣除,,所以不可以減去(因為沒有扣除過,,所以也不涉及納稅調(diào)增)。


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王老師

2022-04-21 15:42:55 752人瀏覽

哈嘍!努力學(xué)習(xí)的小天使:

因為本題是采用直接法計算的,,免稅收入應(yīng)計入收入總額,,但計算應(yīng)納稅所得額時是要從收入總額中減去的。

計算時免稅收入可以直接不加上計算的,;但是如果加上了就要減去,。

每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的,加油,!
有幫助(9) 答案有問題,?

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