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當(dāng)前位置: 東奧會計在線> 財會答疑> 初級會計職稱 > 初級會計實務(wù) > 答疑詳情

賬面價值凈值原值的關(guān)系解析

老師 原值-壞賬=余額/凈值,,凈值-減值損失=賬面價值,,對嗎?這幾個總是弄混淆

月末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅 2022-08-04 22:05:29

問題來源:

甲公司為增值稅一般納稅人,,2021年11月份甲公司當(dāng)月增值稅銷項稅額合計為40萬元,,增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計為15萬元,,增值稅進項稅額合計為3萬元,,已交稅金為1.5萬元,則月末下列賬務(wù)處理正確的有( ?。?。
A,、借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目50.5萬元
B、貸記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目50.5萬元
C,、借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目1.5萬元
D,、貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目1.5萬元

正確答案:A,B

答案分析:當(dāng)期應(yīng)交增值稅=40+15-3=52(萬元),當(dāng)月已交稅金1.5萬元,,未交增值稅=52-1.5=50.5(萬元),。對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,會計處理如下:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    50.5
 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅             50.5
故選項AB正確,。

【查書】參考教材P220,;參考輕一P356

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申老師

2022-08-05 16:52:29 1855人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué),,您好:

您看一下如下表格就知道了:

以固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)為例來說:

 

固定資產(chǎn)

無形資產(chǎn)

賬面余額

賬面余額=賬面原值=賬面原價

賬面余額=賬面原值=賬面原價

賬面凈值

賬面凈值=賬面余額-累計折舊

賬面凈值=賬面余額-累計攤銷

賬面價值

賬面價值=賬面凈值-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備=賬面余額-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

賬面價值=賬面凈值-無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備=賬面余額-累計攤銷-無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備


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