增值稅延期繳納與退稅流程咨詢
老師你好,我這邊的問題是:6月份需要交納增值稅417萬,,然后我們6-9份辦理了延期繳納,到10月份繳納,,10月份繳納時增值稅只需要交87萬(扣除6-9月份期間收到的進項和留抵稅金),但是附加稅當時是按照417萬的基數(shù)交的(10月份繳納),,那我們增值稅實際是交了87萬,,現(xiàn)在我應該怎么操作呢?
問題來源:


鄒老師
2023-05-12 03:53:50 1475人瀏覽
10月份增值稅繳納的是87萬,,附加稅應以實際繳納的增值稅稅額為計稅依據(jù),。建議您咨詢一下主管稅務局,應該把多繳納的附加稅退回來,,咨詢具體操作退稅的流程
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