2. 報銷人員必須取得完整真實,、合法之原始憑證(發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤(合富生化/合益信息/合康生物)),,由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上,同類性質(zhì)必須粘在一起,�,!罢埧顔巍焙汀百M用及出差旅費報銷申請表”按原始憑證之交易發(fā)生時間分類詳細(xì)填寫,并自行編號以便參照,。付款一般采用支票,、轉(zhuǎn)賬及匯入員工賬戶等方式,經(jīng)授權(quán)人員核準(zhǔn)并經(jīng)財務(wù)部復(fù)核通過,,方可付款,。
3. 報銷以“周”為單位,并附相關(guān)憑證,,不得幾周憑證粘于一起,,否則財務(wù)部將予以退單處理。當(dāng)月發(fā)生的費用應(yīng)盡量在當(dāng)月報銷,,最晚不得超過發(fā)生月份的次月,,如逾期須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn),否則財務(wù)部將不予報銷,。
4. 對于報銷時出現(xiàn)填寫或計算的錯誤,,公司采取只減不加的方式,針對不寫小計數(shù)和總計數(shù),,報銷總額的20%將會被扣除;針對加總錯誤,,差額部分的50%將會被扣除。
5. 簽名的規(guī)定:
�,、� 所有員工在任何憑單上簽字,,表示對該憑單所載事項以及金額完全同意,并已盡到誠實申報或認(rèn)真審核之責(zé),。
�,、� 所有簽名應(yīng)同時附注日期,如不附注日期,,當(dāng)產(chǎn)生爭議時,,未簽注日期之員工將承擔(dān)最不利之結(jié)果。
6. 財務(wù)復(fù)核結(jié)果視情況做下列處置:
�,、� 退回報銷單(注明退回原因),。
�,、� 剔除部分不合格、不合理,、說明不全之金額后付款(附剔除原因),。
③ 要求報銷人員補(bǔ)充說明或補(bǔ)必要單證,。
�,、� 交出納付(匯)款。
7. 每周匯員工報銷款一次,,每月的最后一個周五不匯款,。
8. 每周匯員工報銷款后,差異表會E-mail給各部門主管及秘書或助理,,各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢,。
9. 在報銷流程前,所有單據(jù)未齊備的,,必須補(bǔ)齊手續(xù)后方可進(jìn)入報銷流程,。
二、報銷流程:
事先核準(zhǔn)及事后報銷表單流程如下:
實物報銷:報銷條件為發(fā)票,、驗收(入庫)單,、采購單原件,三者缺一不可,,特別情況為采購單帶支票提貨,,請先填寫《公洽借款單》,經(jīng)核準(zhǔn)入賬后再開出支票,,三日內(nèi)繳回支票簽收之存根及發(fā)票、驗收單,。
�,、� 出 差:“出差(預(yù)算)申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單”(附已經(jīng)核準(zhǔn)之“出差(預(yù)算)申請書”);銷售人員須另附《行動周報及時間分配表》。
�,、� 交 際 費:“出差(預(yù)算)申請書(交際欄)” →“報銷請款單” 或“費用及出差旅費報銷申請表”(附已經(jīng)核準(zhǔn)之“出差預(yù)算申請書(交際欄)”),。
③ 車 費:“合富用車申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單”(出租車車費,,附已經(jīng)核準(zhǔn)乘坐出租車之“合富用車申請書”),。
④ 驗收 單據(jù):公司自用物品采購驗收,,請?zhí)顚憽妒聞?wù)用品驗收單》,,生產(chǎn),經(jīng)營用存貨驗收,,經(jīng)IQC核驗后填寫《入庫單》,。
�,、� “采購單”(如有借款,應(yīng)附“公洽借款單” )或“費用及出差旅費報銷申請表”( 如有借款,,應(yīng)附“公洽借款單”;如有相關(guān)費用,,應(yīng)附“出差(預(yù)算)申請表” )——部門主管——財務(wù)復(fù)核——財務(wù)長——總經(jīng)理簽準(zhǔn)——出納報銷。
三,、途中交通費標(biāo)準(zhǔn)和說明:
標(biāo)準(zhǔn):
�,、� 員工出差或培訓(xùn)應(yīng)以最經(jīng)濟(jì)、有效的方式到達(dá)目的地,,員工出差乘坐交通工具的規(guī)定按車程時間限定標(biāo)準(zhǔn):6小時以下乘坐硬座或長途汽車;6~8小時可乘坐硬臥;8~16小時可乘坐軟臥;16小時以上可乘坐飛機(jī),。員工超標(biāo)申請?zhí)嘏俗w機(jī)的,公司準(zhǔn)予按上述規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷途中費用之外,,最多再增加200元/次,。
② 外地應(yīng)聘者到上�,?偛縼砻嬖�,,由公司負(fù)責(zé)來往異地交通費用,如超過10小時以上,,可報銷火車硬臥車票;如10小時以下,,可報銷火車硬座費用。如需搭乘飛機(jī),,需事先經(jīng)總經(jīng)理核可預(yù)算申請,。
員工因公出差(到常駐工作地之外地區(qū)工作),應(yīng)事先填寫“出差預(yù)算申請書”(各地人員應(yīng)傳真或電子郵件送至上海),,詳細(xì)注明出差地點,、準(zhǔn)備搭乘交通工具及其它各項預(yù)計支出內(nèi)容、金額;并依照審批權(quán)限核準(zhǔn)后,,方可作為報銷的必備附件交財務(wù)存檔,。員工出差回來后應(yīng)在一周內(nèi)將合法的報銷單據(jù)整齊粘貼后,依核準(zhǔn)權(quán)限核準(zhǔn)后再交財務(wù)部;報銷費用如超過所申請的出差費用,,應(yīng)詳細(xì)說明理由并獲得總經(jīng)理批準(zhǔn),,否則,超過部分費用將不予報銷,。
說明:
�,、� 火車、長途汽車,,應(yīng)以火車,、汽車票根為報銷依據(jù)。
② 員工遇規(guī)定以外的緊急公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者,,應(yīng)事先填寫“定票單”,,并報總經(jīng)理批準(zhǔn),由公司相關(guān)人員統(tǒng)一訂票,、購買,、結(jié)賬,但員工必須在抵達(dá)目的地后一周內(nèi)將票根交還給訂票經(jīng)辦人員,,并不得再報銷此費用,。搭乘任何交通工具,必須盡量利用下班時間,。
�,、� 出差期間,由于其它與工作無涉的事情所發(fā)生的費用,,或由于員工本人的原因?qū)е掳l(fā)生的額外費用(如退票費等),,一律由該員工本人承擔(dān)。
�,、� 已參加公司商業(yè)意外保險的員工,,不得再另外報銷飛機(jī)意外保險。
四,、市內(nèi)交通費用標(biāo)準(zhǔn)和說明:
標(biāo)準(zhǔn):
�,、� 凡從事銷售、業(yè)務(wù),、維修等經(jīng)常公出工作的員工,,經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)日常工作所需的交通費可以選取以下方法之一:
a) 據(jù)實報銷:憑公交車票據(jù)實全額報銷,憑出租車票按本辦法第3 點規(guī)定限額報銷出租車票,。
b) 定額報銷: 在上海由公司行政管理人員每月集中購買與報銷最高限額每人每月200元的當(dāng)?shù)毓步煌ǹ�,,領(lǐng)卡者在當(dāng)月內(nèi)不得再報銷任何市內(nèi)交通費。
�,、� 除銷售,、維修、業(yè)務(wù)之外的部門員工的出租車票報銷標(biāo)準(zhǔn),,公交車票可據(jù)實全額報銷。出租車費依本辦法第3點規(guī)定執(zhí)行,。
�,、� 員工在常駐工作當(dāng)?shù)毓觯瑔未慰梢猿俗某鲎廛嚶烦桃詥未巫罡哕囐M為15元為限(從出發(fā)地到目的地單程最高只能報銷出租車費15元,,而不是單張票據(jù)最高只能報銷出租車費15元),,深夜(22:00以后,6:00前)允許單次報銷50元為限,。
�,、� 員工異地出差,,在出差目的城市內(nèi)允許在出差預(yù)算批準(zhǔn)范圍內(nèi)報銷出租車費。一般不允許報銷兩個城市間的跨市出租車費,。
�,、� 公司個人汽車、摩托車報銷規(guī)定,。 企業(yè)定,。
責(zé)任編輯:shiqingjie
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