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當(dāng)前位置: 東奧會(huì)計(jì)在線> 財(cái)會(huì)答疑> 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 > 稅法 > 答疑詳情

一般納稅人購買哪些物品可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?

增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,、納稅期限和納稅地點(diǎn) 2024-03-06 20:54:21

問題來源:

NO.1計(jì)算問答題
 某木器加工企業(yè)系增值稅一般納稅人,,生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%的增值稅稅率,。2022年7月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
(1)從苗木公司(小規(guī)模納稅人)購進(jìn)原木一批,取得增值稅專用發(fā)票,,發(fā)票上注明的金額為50000元,、稅額1500元,該批原木當(dāng)月已全部生產(chǎn)領(lǐng)用,;
(2)銷售給某商場辦公桌一批,,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額欄注明的價(jià)格為65000元,;
(3)銷售給某經(jīng)銷商家具一批,,不含稅價(jià)款250000元,另委托某貨運(yùn)公司運(yùn)送貨物,,代墊運(yùn)費(fèi)15000元,,貨運(yùn)公司將發(fā)票開具給經(jīng)銷商,木器加工企業(yè)將運(yùn)費(fèi)發(fā)票轉(zhuǎn)交給該經(jīng)銷商,;
(4)購進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額欄注明的價(jià)款為200000元,,稅額為26000元,;
(5)將自產(chǎn)的餐桌贈(zèng)送給敬老院,該批餐桌生產(chǎn)成本為16000元,,餐桌的正常不含稅銷售價(jià)為20000元,;
(6)以賒銷方式銷售餐桌給某飯店,發(fā)貨當(dāng)天全額開具增值稅普通發(fā)票,,價(jià)稅合計(jì)金額22600元,;
(7)上月從一般納稅人手中購進(jìn)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的工具配件,因管理不善被盜,,賬面成本為38140元,。
已知:當(dāng)月取得的發(fā)票均已申報(bào)抵扣。
要求:計(jì)算回答下列問題,。
(1)該木器加工企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額,。
(2)該木器加工企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
(3)該木器加工企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額,。

【答案及解析】

(1)業(yè)務(wù)(2)銷項(xiàng)稅額=65000×13%=8450(元)
業(yè)務(wù)(3)銷項(xiàng)稅額=250000×13%=32500(元)
業(yè)務(wù)(5)銷項(xiàng)稅額=20000×13%=2600(元)
業(yè)務(wù)(6)銷項(xiàng)稅額=22600÷(1+13%)×13%=2600(元)
該木器加工企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額=8450+32500+2600+2600=46150(元)
(2)業(yè)務(wù)(1)進(jìn)項(xiàng)稅額=50000×10%=5000(元)
業(yè)務(wù)(4)進(jìn)項(xiàng)稅額=26000(元)
業(yè)務(wù)(7)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=38140×13%=4958.20(元)
該木器加工企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=5000+26000-4958.2=26041.8(元)
(3)該木器加工企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=46150-26041.8=20108.2(元),。
查看完整問題

鄭老師

2024-03-07 19:24:28 579人瀏覽

哈嘍!努力學(xué)習(xí)的小天使:

不是的。

購買農(nóng)產(chǎn)品是可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,。納稅人取得收費(fèi)公路通行費(fèi)發(fā)票增值稅也是計(jì)算抵扣的,,除此之外還有注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單、注明旅客身份信息的鐵路車票,、注明旅客身份信息的公路,、水路等其他客票也是計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。

每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會(huì)有收獲的,,加油,!
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