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當(dāng)前位置: 東奧會(huì)計(jì)在線> 財(cái)會(huì)答疑> 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 > 稅法 > 答疑詳情

不用除以1.09換算成不含稅的嗎,? 標(biāo)題建議:農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票和增值稅專用發(fā)票是否需價(jià)稅分離? 標(biāo)題分析:學(xué)員的提問(wèn)主要圍繞“是否需要除以1.09換算成不含稅”的問(wèn)題,,而老師的解答中明確提到了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票和增值稅專用發(fā)票上的金額本身就是不含稅金額,,因此不需要價(jià)稅分離,。所以,將這兩點(diǎn)結(jié)合,,形成了上述標(biāo)題,,既符合用戶提問(wèn)的口吻,又準(zhǔn)確概括了問(wèn)題的核心,。

計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 2023-11-03 09:47:46

問(wèn)題來(lái)源:

例題·單選題
 某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售貨物適用稅率9%,。2023年1月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,,開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,注明金額為40萬(wàn)元,;從小規(guī)模納稅人購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品,,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額8萬(wàn)元,、稅額0.24萬(wàn)元,。假設(shè)農(nóng)產(chǎn)品未納入核定扣除范圍,取得增值稅扣稅憑證當(dāng)月計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,。該企業(yè)當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為( ?。┤f(wàn)元。
A.3.84
B.3.60
C.4.24
D.4.32

【答案】D

【解析】從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人處取得增值稅專用發(fā)票的,,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,。該企業(yè)當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=40×9%+8×9%=4.32(萬(wàn)元)。如果取得的是1%征收率的專票,,不能計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,,只能憑票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

查看完整問(wèn)題

高老師

2023-11-03 19:11:50 568人瀏覽

哈嘍,!努力學(xué)習(xí)的小天使:

是不需要的,。

取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票直接按照注明的買價(jià)計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這40萬(wàn)本身就是不含稅金額,,因此不需要價(jià)稅分離,。

取得增值稅專用發(fā)票,注明金額8萬(wàn)元,,增值稅專用發(fā)票上注明的金額也是不含稅金額,,因此也是不需要價(jià)稅分離的。

您再理解一下,,如有其他疑問(wèn)歡迎繼續(xù)交流,,加油!
有幫助(3) 答案有問(wèn)題,?

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