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應(yīng)交稅費(fèi)中應(yīng)交增值稅如何記賬,?

老師好,!請(qǐng)問應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額所有增加在貸方,是不是表示企業(yè)所承擔(dān)的稅費(fèi),。所有進(jìn)項(xiàng)稅額的減少在借方嗎,,就是表示企業(yè)可以抵扣的稅費(fèi)嗎?

預(yù)付賬款 2018-12-25 09:55:39

王老師

2018-12-25 11:49:54 682人瀏覽

哈嘍,!努力學(xué)習(xí)的小天使:

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有兩個(gè)三級(jí)科目,,當(dāng)購買產(chǎn)品,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額增加,,記在借方,,當(dāng)銷售產(chǎn)品,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額增加,,記在貸方,,進(jìn)項(xiàng)稅由于是可抵扣稅費(fèi)所以當(dāng)增加記在借方就相當(dāng)于應(yīng)交增值稅的減少了

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