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Part 1選擇題真題:第五章 內部控制

來源:東奧會計在線責編:文玉玲2018-01-18 19:21:58


31.(1174371)下列哪種審計形式最能集中于評估資源使用效率的目標(  )。

a.合規(guī)審計

b.信息系統(tǒng)審計

c.獨立審計

d.經營審計

【答案】d

【解析】經營審計的目的之一是確保經濟運行有效和經濟效益,,即通過經營活動實現(xiàn)經營目標,。這并不是合規(guī)審計的目標,,合規(guī)審計的目標是確保經營符合法律要求,,也不是信息系統(tǒng)審計的目標,,信息系統(tǒng)審計在于檢查系統(tǒng)控制,。


32.(1174372)當內部審計人員就企業(yè)活動的效率和效益發(fā)表意見,,并提出改進建議時,那么,,這個審計人員是在執(zhí)行(  ),。

a.公眾公司財務報表審計

b.政府財務報表審計

c.合規(guī)審計

d.經營審計

【答案】d

【解析】經營審計的目的之一是確保經濟運行有效和經濟效益,即通過經營活動實現(xiàn)經營目標,。這并不是合規(guī)審計的目標,,合規(guī)審計的目標是確保經營符合法律要求,也不是財務報表審計目標,,財務報表審計是為了合理保證財務報表不存在誤報,。


33. (1265393)當需要評價公司某項具體活動是否符合公司的具體目標時,涉及的是哪種形式的審計(    )。

A.信息系統(tǒng)審計

B.財務審計

C.經營審計

D.合規(guī)審計

【答案】C

【解析】內部審計類型


34. (1265405)合規(guī)性審計的主要目標是檢查 (    ),。

A.流程是否定期更新

B.財務報告的列報項目的合理性

C.控制是否如愿發(fā)揮效果

D.共謀是否存在

【答案】C

【解析】合規(guī)審計


35. (1265414)以下哪項陳述最準確地解釋了內部審計部門在合規(guī)性審核方面的責任及其在經營審計方面的責任之間的區(qū)別,?

A.合規(guī)性審核是確保組織遵守法律、規(guī)定和條例的手段,而經營審計則主要以發(fā)現(xiàn)經營問題并提高經營效率和成效為目的,。

B.合規(guī)性審核的目的在于確保實體的財務報表符合公認會計原則,而經營審計則是在部門級別執(zhí)行的活動,。

C.合規(guī)性審核的目的在于確保員工遵守公司規(guī)定和準則,而經營審計則是為了解決管理層指示的特定財務問題,。

D.合規(guī)性審核是為了確保組織遵守規(guī)定和條例,而經營審計則是為了確保實體的財務報表符合公認會計原則而開展的,。

【答案】A

【解析】合規(guī)審計


36.(1174363)為推進適當的職務分離,計算機部門處理數據時檢測到的錯誤應當由誰進行再處理(  )

a.部門經理

b.系統(tǒng)分析師

c.計算機程序員

d.數據控制小組

【答案】d

【解析】為了在計算機部門進行適當的職務分離,,處理數據時檢測到的錯誤應當由數據控制小組進行再處理,,而不是部門經理,部門經理可以復核交易但不能處理交易,。也不應當交由系統(tǒng)分析師處理,,他們有權查看和分析交易,也不能處理交易,。計算機程序員權限只在于計算機程序而不是交易,。

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