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實(shí)務(wù)操作

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經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制度

2007-8-29 9:11:53不詳字體:

□經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制定

  由于科學(xué)的日新月異,導(dǎo)致生產(chǎn)技術(shù)的不斷改良,,促成了近代工業(yè)的精細(xì)分工與大量生產(chǎn),,從而引起市場劇烈的競爭,,企業(yè)所賺取的利潤也日趨微薄。因此近代企業(yè)的經(jīng)營趨勢將由以往“成本決定售價(jià)”的舊觀念改為“售價(jià)決定成本”的新意識(shí),。如果企業(yè)不能生產(chǎn)物美價(jià)廉的產(chǎn)品,則非但不能賺取利潤,,甚至無法繼續(xù)它的生存。所以,,如何使成本降低,,獲取最大利潤乃成為企業(yè)界努力的重大課題,,一般言之,降低成本不外是改良生產(chǎn)技術(shù)與提高工作效率,。前者當(dāng)有賴于技術(shù)人員的努力,以及更新生產(chǎn)設(shè)備,,改善工作方法和開發(fā)新而低廉的代替料源,。而后者即有賴于實(shí)施有效的管理技術(shù),運(yùn)用經(jīng)濟(jì)效益最佳的管理方法,,使企業(yè)所有的機(jī)能與資源獲得合理的調(diào)配與運(yùn)用。

  本計(jì)劃即是基于后者的需要而擬訂,。目的在年度開始之前,,對下一年度的經(jīng)營目標(biāo)與經(jīng)營方針預(yù)作提示,,責(zé)成各部門依據(jù)公司目標(biāo),擬訂(或修訂)相關(guān)管理制度或改善方案,,并配合年度預(yù)算的編制,預(yù)測產(chǎn)品市場的增減變動(dòng),,配合設(shè)定之產(chǎn)能與成本標(biāo)準(zhǔn),擬訂年度產(chǎn)銷計(jì)劃,,預(yù)估年度損益及資金的調(diào)度運(yùn)用,,并做為考核各部門執(zhí)行績效的依據(jù)。通過各種標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定,,事前的合理規(guī)劃,,并經(jīng)由各管理階層的積極參與,,以達(dá)到避免錯(cuò)誤,減少浪費(fèi),,激勵(lì)士氣,達(dá)到降低成本創(chuàng)造利潤的目的,。

  □經(jīng)營目標(biāo)

  1總目標(biāo):加強(qiáng)管理,,研究創(chuàng)新,,擴(kuò)大營業(yè)額,控制成本,,創(chuàng)造利潤,。

  2各部門目標(biāo):

  (1)貿(mào)易部:

 �,、俪浞窒F(xiàn)有產(chǎn)能。

 �,、诶矛F(xiàn)有市場,,購銷相關(guān)產(chǎn)品,,擴(kuò)大營業(yè)額。

 �,、垆N售費(fèi)用的控制(運(yùn)輸費(fèi)用、報(bào)關(guān)費(fèi)用,、保險(xiǎn)費(fèi)用等,。

 �,、艽羝诽幚怼�

 �,、萃怃N成長率( )%,年度外銷金額( )元,。

 �,。�2)內(nèi)銷部:

 �,、俟烙�(jì)內(nèi)銷產(chǎn)品銷售數(shù)量,協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理中心建立適當(dāng)庫存量,。

  ②建立內(nèi)銷銷售網(wǎng),,擴(kuò)大現(xiàn)有客戶的采購規(guī)格及數(shù)量。

 �,、鄞羝诽幚�,。

  ④內(nèi)銷成長率( )%,,年度內(nèi)銷金額( )元。

 �,。�3)供應(yīng)部:

  ①建立機(jī)物料ABC分類,,實(shí)施重點(diǎn)控制,。

 �,、诮⒏髦饕锪习踩珟齑媪浚�(jīng)濟(jì)采購量,。選擇優(yōu)良供應(yīng)廠商,商訂長期采購合同,;加強(qiáng)比價(jià)功能,,降低采購價(jià)格,。

  ③降低平均庫存量:A料( )天,,( )磅。B料( )天,,( )磅,。

  機(jī)物料降低( )%,,( )元,。

  (4)總務(wù)部人事科:

 �,、俳T工進(jìn)用升遷,,薪資考核獎(jiǎng)懲的人事制度,。

  ②精簡人事,控制管理費(fèi)用,。

  (5)事業(yè)關(guān)系室:

 �,、俳⑷宋锍鋈霃S管理規(guī)則,。

 �,、诩訌�(qiáng)警衛(wèi)勤務(wù)訓(xùn)練。

 �,。�6)會(huì)計(jì)部:

  ①修訂現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度,,精簡作業(yè)流程,加強(qiáng)管理會(huì)計(jì)功能,。

  ②適時(shí)提供各項(xiàng)管理報(bào)表,。

 �,、蹚�(qiáng)化現(xiàn)金預(yù)測功能,,靈活資金調(diào)度。

 �,、車�(yán)格審核費(fèi)用開支,,控制預(yù)算。

 �,、菝吭聦�(shí)施存貨盤點(diǎn),。

  (7)總經(jīng)理室(生產(chǎn)管理中心):

 �,、傺芯块_發(fā)新產(chǎn)品,、新技術(shù)、新配方,。

 �,、谕苿�(dòng)或?qū)徍烁鞣N專案研究。

 �,、蹍f(xié)調(diào)產(chǎn)銷活動(dòng),,擬定或修改生產(chǎn)計(jì)劃,,追蹤管理生產(chǎn)進(jìn)度;協(xié)助一,、二廠調(diào)度人力,,協(xié)調(diào)各中間生產(chǎn)單位,原料的調(diào)度移撥,,避免產(chǎn)能閑置或停機(jī)待料,,或超量生產(chǎn)。

 �,、苎袛M人員訓(xùn)練計(jì)劃,。

  (8)一,、二廠:

 �,、倏倓�(wù):

  a.改善員工伙食方案。

  b.改善工作環(huán)境,,照顧員工生活,,加強(qiáng)福利娛樂措施。

 �,、诠こ瘫H簲M訂年度機(jī)器設(shè)備維修計(jì)劃,。

  ③質(zhì)管:

  a.擬訂(修訂)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn),。

  b.推動(dòng)QCC活動(dòng)(質(zhì)量管理圈),。

  c.擬訂“改善提案制度”。

 �,、苌a(chǎn):

  a.嚴(yán)格管理生產(chǎn)進(jìn)度,,全力完成生產(chǎn)計(jì)劃目標(biāo)。

  b.管理原料耗用,。

  c.靈活人員調(diào)度,,避免閑置人工。

  d.機(jī)動(dòng)調(diào)撥各種原料供應(yīng),,避免停機(jī)待料,。

  e.加強(qiáng)機(jī)器修護(hù),強(qiáng)化在職訓(xùn)練,,提高生產(chǎn)效率,,精減人員編制。

  □預(yù)算編制的內(nèi)容及說明

  1.營業(yè)計(jì)劃說明書

  本表是貿(mào)易部與內(nèi)銷部在預(yù)算年度中營業(yè)計(jì)劃的書面報(bào)告,;內(nèi)容包括:市場的展望,、新產(chǎn)品的開發(fā),、舊產(chǎn)品的淘汰,、新客戶的開發(fā)或舊客戶的淘汰、廣告或其他銷售推廣政策、售價(jià)政策,、授信及帳款回收政策,、業(yè)務(wù)人員的增減異動(dòng)、銷售費(fèi)用的限制,、本年度營業(yè)方面所可能遭遇的困難及其克服對策等的說明,。

  2.客戶別銷售計(jì)劃表

  由貿(mào)易部及內(nèi)銷部根據(jù)市場情況,客戶往來情況預(yù)計(jì)各客戶的銷售量,,以擬訂的售價(jià)予以編制,。(外銷方面如無法依客戶別預(yù)估時(shí),則依銷售地區(qū)別預(yù)測)

  3.產(chǎn)品別銷售計(jì)劃表

  本表系以產(chǎn)品別為主,,分內(nèi)外銷,,由表二匯總編制而成。

  4.生產(chǎn)計(jì)劃說明書

  由一,、二廠就產(chǎn)量及產(chǎn)能運(yùn)用計(jì)劃,、質(zhì)量計(jì)劃、新產(chǎn)品或新技術(shù)(包括新配合)的研究開發(fā)計(jì)劃,、機(jī)械修護(hù)計(jì)劃,、機(jī)械淘汰更新及擴(kuò)建計(jì)劃、人員合理化計(jì)劃,、成本控制計(jì)劃,、本年度生產(chǎn)上所可能遭遇的困難及其克服對策等加以說明。

  5.標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能設(shè)定表

  系按各生產(chǎn)部門正常編制下,,主要生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)產(chǎn)能及生產(chǎn)效率所設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能,,做為生產(chǎn)管理中心編制產(chǎn)銷配合計(jì)劃表的參考,并做為考核實(shí)際生產(chǎn)效率的依據(jù),。

  6.標(biāo)準(zhǔn)用料設(shè)定表

  系各生產(chǎn)部門產(chǎn)制品每單位主要原料的標(biāo)準(zhǔn)耗用量,,做為生產(chǎn)管理中心編制生產(chǎn)計(jì)劃及供應(yīng)部編制采購計(jì)劃的參考,并做為考核原料耗用的依據(jù),。

  7.標(biāo)準(zhǔn)人工費(fèi)用設(shè)定表

  系各部門在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能下,,配置的人員編制及用人費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),。依性質(zhì)分為直接人工及間接人工兩項(xiàng),,俟生產(chǎn)計(jì)劃確定后,做為編制人工費(fèi)用預(yù)算及考核人工效率的依據(jù),。

  8.標(biāo)準(zhǔn)制造費(fèi)用設(shè)定表

  系各部門在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能下,,耗用的電力、重油,、機(jī)物料,、維修費(fèi)用……等費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),,分為變動(dòng)及固定兩項(xiàng)。做為生產(chǎn)計(jì)劃確定后編制制造費(fèi)用預(yù)算表及考核費(fèi)用支出的依據(jù),。

  9.服務(wù)部門費(fèi)用分?jǐn)傇O(shè)定表

  系按費(fèi)用性質(zhì),,依服務(wù)部門提供服務(wù)的比重,分配服務(wù)部門費(fèi)用給生產(chǎn)部門的設(shè)定標(biāo)準(zhǔn),。

  10.產(chǎn)銷配合計(jì)劃表

  本表是本公司預(yù)算年度產(chǎn)銷活動(dòng)的基本報(bào)表,,由總經(jīng)理室及生產(chǎn)管理中心根據(jù)營業(yè)部門及生產(chǎn)部門提供的資料,綜合市場環(huán)境,、生產(chǎn)狀況,、制成品存貨水準(zhǔn)、及成本利潤等因素,,加以協(xié)調(diào)而編制,,提經(jīng)公司預(yù)算委員會(huì)討論的年度產(chǎn)銷計(jì)劃。

  11.生產(chǎn)計(jì)劃表

  系生產(chǎn)管理中心依據(jù)經(jīng)核定實(shí)施的產(chǎn)銷配合計(jì)劃表內(nèi)所列各項(xiàng)產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量,,而排定的各中間及最后生產(chǎn)部門產(chǎn)制品的計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量表,,做為預(yù)算年度追蹤考核各生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度達(dá)成率的依據(jù)。

  12.主要材料耗用量預(yù)算表

  本表由生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及標(biāo)準(zhǔn)用料設(shè)定表加以匯編而成,。

  13.資材計(jì)劃說明書

  由供應(yīng)部就庫存政策,、采購政策、付款計(jì)劃等加以說明,。

  14.主要材料采購預(yù)算表

  本表由供應(yīng)部依據(jù)主要材料耗用量預(yù)算表斟酌材料的合理庫存,、經(jīng)濟(jì)采購量及材料價(jià)格趨勢等予匯編,做為編制主要材料耗用成本的依據(jù),。

  15.固定資產(chǎn)擴(kuò)建改良及專案費(fèi)用預(yù)算表

  系供應(yīng)部根據(jù)營業(yè)計(jì)劃說明書,,生產(chǎn)計(jì)劃說明書產(chǎn)銷配合計(jì)劃表及公司預(yù)算委員會(huì)決議事項(xiàng)所編制的年度資本支出及專案支出預(yù)算與完工進(jìn)度表。

  16.工繳匯總表

  系一廠二廠依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃表,,標(biāo)準(zhǔn)人工費(fèi)用設(shè)定表,,標(biāo)準(zhǔn)制造費(fèi)用設(shè)定表,固定資產(chǎn)擴(kuò)建改良及專案費(fèi)用預(yù)算表所編制的人工及制造費(fèi)用年度預(yù)算金額,。

  17.生產(chǎn)成本預(yù)算表

  本表系會(huì)計(jì)部依據(jù)表十一,、十二,、十四,、十六所編制的各產(chǎn)品直接材料、直接人工及制造費(fèi)用的總成本及單位成本預(yù)算表,。

  18.銷貨成本預(yù)算表系會(huì)計(jì)部根據(jù)產(chǎn)銷配合計(jì)劃表及生產(chǎn)成本預(yù)算表,,加以匯編而成。

  19.營業(yè)收入預(yù)算表

  系會(huì)計(jì)部根據(jù)產(chǎn)銷配合計(jì)劃表及預(yù)估的其他收入,,加以匯編而成,。

  20.推銷管理財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表

  系會(huì)計(jì)部參酌前年度實(shí)際開支,,并依據(jù)年度營業(yè)管理計(jì)劃所編制的推銷管理財(cái)務(wù)費(fèi)用年度預(yù)算。

  21.損益預(yù)算表

  系會(huì)計(jì)部依據(jù)表十八,、表十九,、表二十編制的年度損益預(yù)算表,。

  22.資金來源運(yùn)用表

  系會(huì)計(jì)部根據(jù)年度產(chǎn)銷庫存計(jì)劃,、資本支出計(jì)劃及債務(wù)償還計(jì)劃等資料,,編制而成。

  23.管理計(jì)劃說明書

  由公司總務(wù)部及人事科就組織編制合理化計(jì)劃,、人員增減異動(dòng)計(jì)劃,、人力發(fā)展訓(xùn)練計(jì)劃、管理規(guī)章辦法的推行計(jì)劃等加以說明,,以供總經(jīng)理室編寫經(jīng)營計(jì)劃及會(huì)計(jì)部編制管理費(fèi)用預(yù)算的參考。

  24.經(jīng)營計(jì)劃說明書

  由總經(jīng)理室就前述有關(guān)資料,就營業(yè)生產(chǎn),,資材管理等計(jì)劃加以綜合及摘要的說明,。

  □推行預(yù)算制度的組織

  1.公司預(yù)算委員會(huì):主任委員:總經(jīng)理

  副主任委員:副總經(jīng)理

  委員:貿(mào)易部經(jīng)理

  內(nèi)銷部經(jīng)理

  供應(yīng)部經(jīng)理

  總務(wù)部經(jīng)理

  會(huì)計(jì)部經(jīng)理

  總經(jīng)理室主任

  生產(chǎn)管理中心主任

  第一廠廠長

  第二廠廠長

  執(zhí)行秘書:會(huì)計(jì)部副理

  2.一廠預(yù)算委員會(huì):主任委員:廠長

  委員:副廠長

  副廠長

  主任

  執(zhí)行秘書:專員

  3.二廠預(yù)算委員會(huì):主任委員:廠長

  委員:副廠長

  副廠長

  主任

  科長

  科長

  執(zhí)行秘書:專員

  4預(yù)算委員會(huì)的職責(zé):

  (1)決定公司或各廠的經(jīng)營目標(biāo)及方針,。

 �,。�2)審查公司各部及一、二廠的初步預(yù)算并討論建議修正事項(xiàng),。

 �,。�3)協(xié)調(diào)各部門間的矛盾或分歧事項(xiàng)。

 �,。�4)預(yù)算的核準(zhǔn),。

  (5)環(huán)境變更時(shí),,預(yù)算的修改及經(jīng)營方針的變更,。

  (6)接受并分析預(yù)算執(zhí)行報(bào)告,。

  5.預(yù)算執(zhí)行秘書的職責(zé):

 �,。�1)提供各部門編制預(yù)算所需的表單格式及進(jìn)度表等。

 �,。�2)提供各部門所需的生產(chǎn),、收入成本與費(fèi)用等資料以供編制預(yù)算的參考,。

  (3)匯總各部門的初步預(yù)算,,提出建議事項(xiàng),,交預(yù)算委員會(huì)討論。

 �,。�4)督促預(yù)算編制的進(jìn)度,。

  (5)比較與分析實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的差異情況,。

 �,。�6)勸導(dǎo)各部門切實(shí)執(zhí)行預(yù)算有關(guān)事宜。

 �,。�7)其他有關(guān)預(yù)算推行的策劃與聯(lián)絡(luò)事項(xiàng),。

  □預(yù)算編審程序及日程進(jìn)度

  10月1日公司預(yù)算委員會(huì)執(zhí)行秘書著手?jǐn)M訂預(yù)算年度初步設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo),及準(zhǔn)備預(yù)算編制籌備事項(xiàng),,并編成會(huì)議資料,。

  10月11日召開公司預(yù)算委員會(huì),說明預(yù)算編制程序,,頒布公司年度經(jīng)營目標(biāo),。

  12日召開一、二廠預(yù)算委員會(huì),,根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo),,頒布一、二廠年度經(jīng)營目標(biāo),,責(zé)成各部門主管著手?jǐn)M訂各項(xiàng)管理計(jì)劃大綱及完成進(jìn)度表,,并設(shè)定產(chǎn)能、用料,、人工及費(fèi)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),。

  13日貿(mào)易部、內(nèi)銷部及一,、二廠各級主管開始編制預(yù)算,,總務(wù)部、人事室,、事業(yè)關(guān)系室開始擬訂各項(xiàng)管理計(jì)劃大綱及完成進(jìn)度表,。

  26日總經(jīng)理室及生產(chǎn)管理中心開始編制預(yù)算。

  公司預(yù)算委員會(huì)執(zhí)行秘書匯總各單位的初步預(yù)算及計(jì)劃大綱,,做成修正案提交公司預(yù)算委員會(huì)討論,。

  11月1日召開第二次公司預(yù)算委員會(huì),協(xié)調(diào)修正總經(jīng)理室及生產(chǎn)管理中心提報(bào)的年度產(chǎn)銷計(jì)劃。核定一,、二廠提報(bào)的產(chǎn)能,、用料、人工及費(fèi)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),、及各部門提報(bào)的管理計(jì)劃大綱及完成進(jìn)度表,。

  2日總經(jīng)理室、生產(chǎn)管理中心,、貿(mào)易部,、內(nèi)銷部根據(jù)公司預(yù)算委員會(huì)決議事項(xiàng)修正預(yù)算,一,、二廠根據(jù)核定的生產(chǎn)計(jì)劃及用料標(biāo)準(zhǔn),、編制材料耗用量預(yù)算及人工制造費(fèi)用預(yù)算,。各部門根據(jù)核定的管理計(jì)劃大綱及進(jìn)度表著手草擬計(jì)劃草案,。

  9日供應(yīng)部開始編制預(yù)算。

  13日一,、二廠開始編制生產(chǎn)成本預(yù)算,。

  20日會(huì)計(jì)部開始編制預(yù)算。

  12月1日總經(jīng)理室開始編制經(jīng)營計(jì)劃說明書,。

  5日召開第三次公司預(yù)算委員會(huì),,討論通過年度經(jīng)營計(jì)劃及年度預(yù)算案。

  6日頒布年度經(jīng)營計(jì)劃及年度預(yù)算,。

  7日各單位開始編制下一年度元月份預(yù)算,。

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