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2014《高級會計實務(wù)》章節(jié)練習(xí):內(nèi)部控制的組織實施

分享: 2014/8/4 13:58:26東奧會計在線字體:

  [導(dǎo)讀]東奧會計在線高會頻道提供:本篇為2014《高級會計實務(wù)》章節(jié)練習(xí):該題針對“內(nèi)部控制的組織實施”知識點進行考核,。

  案例分析題

  甲公司為一上市大型企業(yè),公司董事會有成員5名(包括董事長),,除董事長以外,,還有三名執(zhí)行董事(分別是兩名副總裁和一名運營總監(jiān)),,一名獨立董事。董事會下設(shè)審計委員會,,成員由公司執(zhí)行董事及公司監(jiān)事組成,。該公司由董事長兼任首席執(zhí)行官,,并要求首席執(zhí)行官以口頭形式向董事會報告“企業(yè)的財務(wù)報告在所有重大方面按照有關(guān)的會計準(zhǔn)則真實公允地反映了企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果”。首席執(zhí)行官負(fù)責(zé)公司外聘審計師業(yè)務(wù),,對外部審計師的表現(xiàn)和獨立性進行評估,,并與內(nèi)外部審計師每兩年會面一次。除了審計委員會,,甲公司還設(shè)有內(nèi)部審計部門。根據(jù)甲公司的機構(gòu)設(shè)置,,內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人由公司首席執(zhí)行官任命,,并負(fù)責(zé)向管理層直接定期報告。另外,,隨著甲公司管理層對內(nèi)部控制重視程度的加深以及公司業(yè)務(wù)增長的需要,,甲公司內(nèi)部審計部分借調(diào)了公司財務(wù)部門的若干員工,并計劃招聘更多的內(nèi)部審計人員,。

  要求:

 �,。�1)根據(jù)以上信息,簡要分析甲公司在公司治理方面存在的問題,。

 �,。�2)簡要分析甲公司審計委員會應(yīng)承擔(dān)的與外聘審計師有關(guān)的主要責(zé)任。

 �,。�3)簡要分析內(nèi)部審計部門與審計委員會之間的關(guān)系,。

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責(zé)任編輯:娜寫年華

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