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2021年真題簡答4(2)的25至60份調(diào)節(jié)表是如何得出的

內(nèi)部控制缺陷整改控制測試的時間 2022-07-25 00:29:58

問題來源:

ABC會計師事務(wù)所的A注冊會計師負(fù)責(zé)審計上市公司甲公司2020年度財務(wù)報表和2020年末財務(wù)報告內(nèi)部控制,,采用整合審計方法執(zhí)行審計。與內(nèi)部控制審計相關(guān)的部分事項如下:
(1)2020年5月,,甲公司對其部分業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)和財務(wù)信息系統(tǒng)進行升級,,與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制因此發(fā)生變化??紤]到審計效率,,A注冊會計師僅測試了變更之后的內(nèi)部控制設(shè)計和運行的有效性,。
(2)甲公司共有30個銀行賬戶,A注冊會計師將財務(wù)經(jīng)理每月復(fù)核銀行存款余額調(diào)節(jié)表識別為一項關(guān)鍵控制,。因該控制執(zhí)行頻率為每月一次,,A注冊會計師選取5份銀行存款余額調(diào)節(jié)表測試了該控制,結(jié)果滿意,。
(3)期中審計時,,A注冊會計師發(fā)現(xiàn)甲公司某項每月執(zhí)行一次的控制存在缺陷。甲公司于2020年12月完成整改,。A注冊會計師測試了整改后的控,,認(rèn)為該控制在2020年12月31日是有效的。
(4)甲公司實際控制人于2020年12月歸還了其年內(nèi)違規(guī)占用的甲公司大額資金,,A注冊會計師據(jù)此認(rèn)為與資金占用相關(guān)的內(nèi)部控制在2020年末不存在缺陷,。
(5)(刪除)因受疫情影響無法對甲公司境外重要聯(lián)營企業(yè)執(zhí)行審計工作,A注冊會計師對甲公司2020年度財務(wù)報表發(fā)表了保留意見,??紤]到內(nèi)部控制審計范圍不包括聯(lián)營企業(yè)的內(nèi)部控制,A注冊會計師認(rèn)為該事項不影響內(nèi)部控制審計意見,。
要求:
針對上述第(1)至(5)項,,逐項指出A注冊會計師的做法是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng),,簡要說明理由,。
查看完整問題

田老師

2022-07-25 18:58:58 1861人瀏覽

勤奮可愛的學(xué)員,,你好:

這是考查教材第493頁表20-2

有30個銀行賬戶,,每月就要執(zhí)行復(fù)核銀行存款余額調(diào)節(jié)表30次,全年共執(zhí)行360次,,大于250次,,所以是每日執(zhí)行多次,最小樣本規(guī)模是25-60【表格最后一行】

希望老師的解答能夠?qū)δ袔椭鷡祝您輕松過關(guān),,加油,!

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