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基于完善公司治理環(huán)境下的內(nèi)部審計(jì)探討

2014-6-11 16:43:17東奧會(huì)計(jì)在線字體:

  導(dǎo)讀:當(dāng)人們充滿幸福的迎接21世紀(jì)到來的時(shí)候,,在社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制方面也頗感喜悅,,但在此同時(shí)也感覺到了其隱藏的細(xì)微變化。曾經(jīng)在深圳北京等地相繼發(fā)生過虛假會(huì)計(jì)報(bào)表與虛假驗(yàn)貨案件,,更有一些上市的公司發(fā)生過一些虛構(gòu)欺詐的財(cái)務(wù)報(bào)表事件,,在這一連串的案件中,人們不得不反思公司的內(nèi)部治理與內(nèi)部審計(jì)的問題,,在完善公司治理環(huán)境下的內(nèi)部審計(jì)問題上做出了詳細(xì)的探討,。

  1.公司治理與內(nèi)部審計(jì)二者之間的關(guān)系

  1.1 內(nèi)部審計(jì)是一種治理機(jī)制 公司治理作為制度安排,,包括了諸多的治理機(jī)制。對(duì)于治理機(jī)制而言,,它可以為公司章程對(duì)投資者做出保護(hù)的相關(guān)規(guī)定,,也可以是相應(yīng)的法律法規(guī)。亦或是市場之間的競爭機(jī)制與人為的設(shè)計(jì)制度,。在現(xiàn)實(shí)中,,內(nèi)部審計(jì)有著極其重要的作用,董事會(huì)行使職責(zé)離不開內(nèi)部審計(jì),,而他的審計(jì)成果也被外部審計(jì)有所依賴,。所以,內(nèi)部審計(jì)作為公司內(nèi)部諸多事項(xiàng)的助手,,進(jìn)而確定為是一種治理機(jī)制,。

  1.2 內(nèi)部審計(jì)的作用

  1.2.1 內(nèi)部審計(jì)對(duì)公司股東監(jiān)督經(jīng)營者非常有利 在現(xiàn)代的內(nèi)部審計(jì)中,它主要包括兩方面,,一方面為管理審計(jì),,一方面為財(cái)務(wù)審計(jì)。

  內(nèi)部審計(jì)能夠很好的來降低代理的成本與交易的成本,,這充分的表現(xiàn)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息確認(rèn)方面與經(jīng)營領(lǐng)域方面都得到了充分的發(fā)揮,。

  1.2.2 內(nèi)部審計(jì)對(duì)公司內(nèi)部的經(jīng)營管理非常有利 對(duì)于在監(jiān)督方面而言,內(nèi)部控制即使起到了一定的作用,,但是從系統(tǒng)有效性來看,,完全需要一個(gè)處理在運(yùn)行中出現(xiàn)的問題并將其反饋給最高經(jīng)營管理者的部門,最后使內(nèi)部控制可以保證效率,,而面對(duì)這些問題,,內(nèi)部審計(jì)可以很好的對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行控制與考核,它完全可以有效的對(duì)內(nèi)部控制做出細(xì)致的評(píng)價(jià),。

  1.2.3 內(nèi)部審計(jì)對(duì)創(chuàng)造公司的價(jià)值非常有利 對(duì)于內(nèi)部審計(jì)而言,,它遠(yuǎn)不止在監(jiān)督方面、制衡方面起到保證的作用,,而且它可以詳細(xì)的對(duì)公司的所有任務(wù)進(jìn)行審查,,充分利用到這一優(yōu)勢,就可以將咨詢服務(wù)的技能做到完全的發(fā)揮,,對(duì)提高公司價(jià)值的途徑做出詳細(xì)的研討,,也能充分的提高公司的治理價(jià)值。

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責(zé)任編輯:初曉微茫

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