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會計分錄中應(yīng)交稅費減免稅款339如何理解,?

老師本題以下分錄不理解,請解釋一下,,謝謝,!

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 339

貸:管理費用  339

應(yīng)交稅費 2023-04-23 22:19:29

問題來源:

2×18年1月1日,,甲公司初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為300萬元,增值稅額為39萬元,。甲公司將購買的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算和管理,。當年,甲公司計提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊80萬元,,發(fā)生技術(shù)維護費50萬元,。不考慮其他因素,下列各項關(guān)于甲公司上述交易或事項會計處理的表述中,,正確的有( ?。?。(2020年)
A,、發(fā)生的50萬元技術(shù)維護費計入當期管理費用
B、購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的增值稅額39萬元計入當期管理費用
C,、購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的價款及增值稅額339萬元計入固定資產(chǎn)的成本
D,、計提的80萬元折舊計入當期管理費用

正確答案:A,C,D

答案分析:甲公司購買增值稅稅控系統(tǒng)應(yīng)支付的增值稅額39萬元應(yīng)計入固定資產(chǎn)成本,選項B錯誤,。

查看完整問題

陳老師

2023-04-24 17:13:29 806人瀏覽

尊敬的學(xué)員,您好:

題目是購買資產(chǎn)花費339 ,,稅法允許這個金額減少交稅金額,,借方減少負債, 貸方?jīng)_管理費用,,這個金額少繳稅了,,不是企業(yè)負擔金額, 不因記費用核算的,, 

以后資產(chǎn)折舊會記管理費用借方,,這里貸方?jīng)_掉管理費用的金額。 

每天努力,,就會看到不一樣的自己,,加油!
有幫助(3) 答案有問題,?
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