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會計基礎(chǔ)知識:內(nèi)部審計

2014-9-17 16:52:58東奧會計在線字體:

  內(nèi)部審計,,是建立于組織內(nèi)部、服務(wù)于管理部門的一種獨立的檢查、監(jiān)督和評價活動,,它既可用于對內(nèi)部牽制制度的充分性和有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評價,,又可用于對會計及相關(guān)信息的真實,、合法、完整,,對資產(chǎn)的安全,、完整,對企業(yè)自身經(jīng)營業(yè)績,、經(jīng)營合規(guī)性進(jìn)行檢查,、監(jiān)督和評價。

  國際內(nèi)部審計師協(xié)會(IIA)于1947年第一次提出了內(nèi)部審計定義,,經(jīng)過半個多世紀(jì)的探索,,2001年IIA最新的第七次定義指出:內(nèi)部審計是一種獨立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動,,旨在增加價值和改善組織的運(yùn)營,。它通過應(yīng)用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法,,評價并改善風(fēng)險管理,、控制和治理程序的效果,幫助組織實現(xiàn)其目標(biāo),。

  內(nèi)部審計是外部審計的對稱,。由本部門、本單位內(nèi)部的獨立機(jī)構(gòu)和人員對本部門,、本單位的財政財務(wù)收支和其他經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行的事前和事后的審查和評價,。這是為加強(qiáng)管理而進(jìn)行的一項內(nèi)部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督工作。

  內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在部門,、單位內(nèi)部專門執(zhí)行審計監(jiān)督的職能,,不承擔(dān)其他經(jīng)營管理工作。它直接隸屬于部門,、單位最高管理當(dāng)局,,并在部門,、單位內(nèi)部保持組織上的獨立地位,在行使審計監(jiān)督職責(zé)和權(quán)限時,,內(nèi)部各級組織不得干預(yù),。但是,內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)終屬部門,、單位領(lǐng)導(dǎo),,其獨立性不及外部審計;它所提出的審計報告只供部門、單位內(nèi)部使用,,在社會上不起公證作用,。

責(zé)任編輯:初曉微茫

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