內(nèi)部控制審計的作用是什么
精選回答
內(nèi)控制度審計的作用主要包括:
1,、有利于確定合理的審計程序并提高審計工作效率,;
2、有助于確定審計程序的實施程度以及突出審計工作的重點,;
3、有助于完善內(nèi)部控制制度,;
4,、有助于將審計重心由事后審計向事前審計進行轉(zhuǎn)變。
內(nèi)控制度審計
內(nèi)控制度審計,,是指內(nèi)部控制制度審計,,是以內(nèi)部控制為對象,在評審被審計單位內(nèi)部控制制度的基礎上決定被抽查會計資料的內(nèi)容,、范圍和程序,,以進行符合性和實質(zhì)性測試的一項科學的審計方法,是從傳統(tǒng)的以會計事項為基礎的審計所轉(zhuǎn)化和發(fā)展過來的一種新型審計方式,。
內(nèi)部控制審計基準日
內(nèi)部控制審計基準日,,是指注冊會計師評價內(nèi)部控制在某一時日是否有效所涉及的基準日,也是被審計單位評價基準日,,即最近一個會計期間截止日,。注冊會計師對特定基準日內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見,并不意味著注冊會計師只測試基準日這一天的內(nèi)部控制,,而是需要考查足夠長一段時間內(nèi)部控制設計和運行的情況,。
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