第六章 公司治理 |
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新增章節(jié) 第六章 公司治理 |
303-330 |
第七章 風險管理框架下的內(nèi)部控制
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236-238 |
第一節(jié) 內(nèi)部控制基本規(guī)范 |
重新編寫為
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331-338 |
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238 |
第二節(jié) 內(nèi)部控制應用指引 |
改為 第三節(jié) 內(nèi)部控制的應用 |
338 |
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266 |
第三節(jié) 內(nèi)部控制評價 |
改為 第四節(jié) 內(nèi)部控制評價與審計 |
365 |
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270 |
倒數(shù)第1段第3,、6行 |
新增:“企業(yè)內(nèi)部控制評價報告應當……進行相應調(diào)整”,;“企業(yè)應當建立內(nèi)部控制……妥善保管�,!� |
370 |
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271 |
二,、審計委員會在內(nèi)部控制中的作用前面 |
新增“二、企業(yè)內(nèi)部控制審計”內(nèi)容 |
371 |
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271 |
二,、審計委員會在內(nèi)部控制中的作用后面 |
新增“本書第六章……控制中的作用,。” |
372 |
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271 |
19行“《基本規(guī)范》第十三條要求企業(yè)在董事會下設(shè)立審計委員會” |
改為“審計委員會是企業(yè)董事會下設(shè)立的專門委員會” |
372 |
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271 |
刪除倒數(shù)第4段 |
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274 |
刪除“(五)審計委員會與外聘審計師”內(nèi)容 |
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275 |
第四節(jié) 風險管理,、內(nèi)部控制欲公司管理 |
改為:第五節(jié) 風險管理,、公司治理、內(nèi)部控制三者的關(guān)系 |
375 |
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275-280 |
刪除“一,、公司治理”內(nèi)容 |
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2015年注冊會計師考試大綱及解讀匯總(專業(yè)+綜合)
責任編輯:龍貓的樹洞
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