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差旅費報銷規(guī)定是什么

來源:東奧會計在線 責編:李佳儀 2022-12-26 14:36:11

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2024-09-29 09:12:30

差旅費報銷規(guī)定是什么

差旅費報銷規(guī)定:

1.差旅費的報銷范圍

差旅費的報銷范圍一般包括交通費,、住宿費、伙食補助費,、通訊費和雜費等。

交通費,、住宿費,、伙食補助費,指出差人員出門所需的交通費用,,住宿需要支付的房費,,在外的餐費及相關費用。但是需要注意,,這些費用必須合理,,如果超出規(guī)定,企業(yè)很有可能不予報銷,。

通訊費是指出差期間的電話費,,但是也有可能發(fā)生額外的郵寄費等相關費用。至于雜費內容就很多了,,但大多數(shù)都是些很少發(fā)生的費用,,影響不大,。

2.差旅費未經(jīng)申請不得報銷

一般情況下,,企業(yè)人員在出差之前,必須先填寫“出差申請單”,,清晰明了的寫出需要出差的員工姓名,、原因、地點,、時間等內容,,經(jīng)部門負責人和分管領導審批后才可以出差。

在一些小企業(yè),,制度可能沒這么嚴明,。但是在一家正規(guī)企業(yè),出差必須經(jīng)過事先批準,,否則一律不予報銷,。

3.擅自變更出差行程不能報銷

員工在出差途中,因工作需要,,臨時增加出差行程到新的出差地點,,或者變更出差行程到其它出差地點,都需要經(jīng)領導書面審批后方可進行,。

如果出差的會計人擅自變動或者更改行程,,差旅費是無法報銷的。

4.費用報銷單的填寫

在出差完畢回到企業(yè)后,,需要報銷的員工還需要填寫費用報銷單,。寫明出差的實際地點,,實際時間和需要報銷的金額等。這里需要注意,,報銷內容一定要和“出差申請單”上的內容一致,。

除了出差中途領導安排別的內容并且有相關證明,否則財務是不會進行審批的,,以防止出差人員虛報費用來獲得不當利益,。當然,發(fā)票等必要的憑證也是不可或缺的,。

差旅費報銷會計分錄:

一.員工未預借差旅費,,直接報銷

如果員工出差前沒有向公司預借差旅費,而是自己先行墊付,,出差后直接憑相關票據(jù)到財務部門報銷,,會計分錄為:

借:管理費用——差旅費(根據(jù)員工所屬部門,也可能計入銷售費用,、研發(fā)支出等科目)

      貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款

二.員工預借差旅費后報銷

預借差旅費時

員工出差前向公司預借差旅費,,此時費用尚未實際發(fā)生,會計分錄為:

借:其他應收款——XX員工

       貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款

報銷時全部花完

如果員工出差后報銷的差旅費金額與預借金額相等,,即款項全部花完,會計分錄為:

借:管理費用/銷售費用/研發(fā)支出——差旅費(根據(jù)員工出差的目的和所屬部門確定)

      貸:其他應收款——XX員工

報銷時有剩余現(xiàn)金

如果員工出差后報銷的差旅費金額小于預借金額,,即存在剩余現(xiàn)金,,會計分錄為:

借:庫存現(xiàn)金

      管理費用/銷售費用/研發(fā)支出——差旅費

       貸:其他應收款——XX員工

報銷時款項不足需補款

如果員工出差后報銷的差旅費金額大于預借金額,即需要公司補款給員工,,會計分錄為:

借:管理費用/銷售費用/研發(fā)支出——差旅費

      貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款

             其他應收款——XX員工(沖銷之前預借的款項)

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