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滯后開票如何申報(bào)增值稅

2015-2-2 14:58:31東奧會(huì)計(jì)在線字體:

  問:分公司與總公司間有業(yè)務(wù)合作,,2015年元月份在稅局代開了2014年雙方合作的業(yè)務(wù)發(fā)票(增值稅票),。2014年12月份時(shí)曾到科韻路大廳咨詢過值班人員,當(dāng)時(shí)得到的答復(fù)是可以提前確認(rèn)收入滯后開票,,這種事很常見,。2015年元月份填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),咨詢專管員說不能做2014年收入,,讓我們做賬務(wù)調(diào)整,。后再次到申報(bào)大廳咨詢,也說是不可以先做收入,。經(jīng)過調(diào)整我們在2014年賬上沒有反映這部分收入,,2015年元月份進(jìn)行了零申報(bào)。現(xiàn)審計(jì)人員認(rèn)為這部分應(yīng)是2014年收入,,建議調(diào)整,。如果審計(jì)做了調(diào)整,那我們2015年的元月份賬面收入就會(huì)比報(bào)稅收入少,,會(huì)形成差異,。請問我們企業(yè)該如何處理此涉稅事項(xiàng),是否可以認(rèn)同審計(jì)調(diào)整?

  答:根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法實(shí)施細(xì)則》(國家稅務(wù)總局令第25號)的規(guī)定,,填開發(fā)票的單位和個(gè)人必須在發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)確認(rèn)營業(yè)收入時(shí)開具發(fā)票,。另外,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規(guī)定,,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為:銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),,為收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天。因此,,納稅人應(yīng)按上述規(guī)定的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間開具發(fā)票,,并確認(rèn)收入依法申報(bào)繳納增值稅。若您公司2014年的增值稅應(yīng)稅業(yè)務(wù)符合上述法律規(guī)定的開具發(fā)票時(shí)限要求而沒有開具的,,屬于違反發(fā)票管理辦法的行為,。但是,您公司未按規(guī)定時(shí)限開具發(fā)票的行為造成違法的法律后果并不意味著免除了您公司的開票義務(wù),,對于2014年的業(yè)務(wù),,您司在2015年才開具發(fā)票的,也還是應(yīng)按規(guī)定申報(bào)納稅,。

責(zé)任編輯:初曉微茫

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