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一文了解跨年出口退稅申報注意事項

2023-12-28 16:12:49 來源:東奧會計在線

出口退稅申報是指出口企業(yè)向主管退稅的稅務(wù)機關(guān)申報要求退還出口產(chǎn)品已納稅款的一種法定手續(xù),,也是稅務(wù)機關(guān)據(jù)以審核批準(zhǔn)應(yīng)退稅額的重要環(huán)節(jié),。那么,,快到年底了,,跨年申報出口退稅有哪些注意事項呢,?比如,可以跨年申報嗎,?不同年度出口的貨物可以合并申報嗎,?

一文了解跨年出口退稅申報注意事項

我是一家外貿(mào)企業(yè),在進(jìn)行出口退稅申報時,,可以進(jìn)行跨年申報嗎,?

可以。

外貿(mào)企業(yè)的申報數(shù)據(jù)可以跨年申報,,但申報年月需填寫為貨物出口年度的12月(如202012,、202112等)。

舉個例子

如果是2023年12月出口的貨物,,在2024年1月份進(jìn)行出口退稅申報,,這時在出口退稅申報軟件錄入明細(xì)數(shù)據(jù)時,申報年月應(yīng)該填寫為202312,。

如果2023年出口的貨物數(shù)據(jù)量較多,,需要分多次辦理出口退稅申報的,在使用“申報年月:202312,,批次:001”的申報后,,繼續(xù)申報時需要更換申報批次,順延為002申報批次,,依次類推,,同時注意申報批次的編寫不能重復(fù)。

我在不同年度出口業(yè)務(wù)的退稅需要分別進(jìn)行申報嗎,?

需要,。

不同年度出口業(yè)務(wù)的退稅應(yīng)分別進(jìn)行申報。

舉個例子

如果2023年12月出口一批貨物,,2024年1月出口一批貨物,,在2024年1月進(jìn)行出口退稅申報,這時需要將這兩筆業(yè)務(wù)分開申報,。2023年出口的這一筆申報時填寫申報年月202312,,2024年出口的這一筆業(yè)務(wù)申報時可填寫202401,分別生成兩筆申報數(shù)據(jù),。

如果申報年月填寫錯誤,,會提示“非本年申報數(shù)據(jù)”。

我是一家生產(chǎn)企業(yè),,在不同年度出口的貨物可以合并申報嗎,?

可以,。

不同年度出口的貨物可以合并申報。生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)不同,,出口退稅申報時填寫的是所屬期,,與增值稅納稅申報期保持一致,不論是申報2023年出口的還是2024年出口的貨物,,出口明細(xì)中的所屬期就按納稅申報期填寫,,不需要分開申報。

舉個例子

某生產(chǎn)企業(yè),,2023年12月份出口一批貨物,,2024年1月份出口一批貨物,2024年2月份申報退稅時,,可以在一批數(shù)據(jù)申報,,所屬期為202401。

(本文來源:上海稅務(wù))

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打印 責(zé)任編輯:于春
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