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為什么購(gòu)進(jìn)貨物用于集體福利對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣?

一般計(jì)稅方法應(yīng)納稅額的計(jì)算 2023-02-07 18:18:32

問(wèn)題來(lái)源:

經(jīng)典例題·多選題 甲公司,、乙商場(chǎng)均為增值稅一般納稅人,,20229月,,甲公司以其自產(chǎn)的戶外便攜式燃?xì)庠?span>10臺(tái)與乙商場(chǎng)換取100箱獼猴桃,,甲公司將獼猴桃用于發(fā)放職工中秋節(jié)福利,,乙商場(chǎng)將戶外便攜式燃?xì)庠顨w入庫(kù)存待售,,雙方互相開具了增值稅專用發(fā)票。已知,,甲公司銷售該類戶外便攜式燃?xì)庠畹牟缓鲋刀悊蝺r(jià)為300元,,乙商場(chǎng)銷售該款獼猴桃的不含增值稅單價(jià)為30元,乙商場(chǎng)以銀行存款方式支付差價(jià)款,。一般貨物的增值稅稅率為13%,,初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的增值稅稅率為9%。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,,下列各項(xiàng)正確的有( ?。?/span>

A.甲公司應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額=300×10×13%

B.甲公司可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=30×100×9%

C.乙商場(chǎng)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額=30×100×9%

D.乙商場(chǎng)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=300×10×13%

【答案】ACD

【解析】(1)銷項(xiàng)稅額:本題應(yīng)理解為甲公司銷售戶外便攜式燃?xì)庠睿ㄔ鲋刀惗惵蕿?span>13%),、乙商場(chǎng)銷售獼猴桃(增值稅稅率為9%),;(2)進(jìn)項(xiàng)稅額:雖然甲公司、乙商場(chǎng)均為對(duì)方開具了增值稅專用發(fā)票,,但由于甲公司將獼猴桃用于職工福利(購(gòu)進(jìn)貨物用于集體福利),,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。

查看完整問(wèn)題

秦老師

2023-02-08 13:07:32 3493人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué),,您好:

原因如下:

(1)用于非應(yīng)稅項(xiàng)目,、集體福利和個(gè)人消費(fèi)的貨物不再進(jìn)入生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié),不是為生產(chǎn)商品而耗用的外購(gòu)物資,不符合增值稅扣除的定義,。

(2)增值稅的主要特點(diǎn)之一是稅收負(fù)擔(dān)由商品最終消費(fèi)者承擔(dān),,因此用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利和個(gè)人消費(fèi)的物品因其進(jìn)入了最終消費(fèi)環(huán)節(jié),,稅收由最終消費(fèi)者承擔(dān),,所以不能抵扣。

對(duì)于這個(gè)問(wèn)題,,您可以對(duì)比著從兩個(gè)角度來(lái)理解:

(1)增值稅是流轉(zhuǎn)稅,,如果購(gòu)進(jìn)貨物用于投資、分配,、贈(zèng)送的話,,這個(gè)貨物還處于增值稅的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),鏈條并沒(méi)有中斷,,但所有權(quán)已經(jīng)發(fā)生變化了,,因此需要視同銷售繳納增值稅,而購(gòu)進(jìn)貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,、集體福利,、個(gè)人消費(fèi),,貨物流出了增值稅的領(lǐng)域,,企業(yè)就已經(jīng)是貨物的最終消費(fèi)者了,加之增值稅是由最終消費(fèi)者承擔(dān),,所以不再視同銷售,。

(2)如果購(gòu)進(jìn)貨物用于投資、分配,、贈(zèng)送不視同銷售的話,,那以后就再也不會(huì)有買賣行為的發(fā)生了,企業(yè)之間完全可以我贈(zèng)送你一批輪胎,,你贈(zèng)送我一批汽車,;你投資我一批原材料,我投資給你一批產(chǎn)成品,,那稅務(wù)機(jī)關(guān)就沒(méi)辦法征稅了,,因此,需要視同銷售繳納增值稅,。

您看這樣回復(fù)是否可以理解,,若還有疑問(wèn),我們可以繼續(xù)交流~

每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會(huì)有收獲的,,加油,!
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