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內(nèi)部控制的概念和要素_25年注冊會計師審計學習要點

來源:東奧會計在線責編:李雪婷2025-05-07 15:44:47
報考科目數(shù)量

3科

學習時長

日均>3h

教材是注冊會計師審計備考的核心資料,,基礎(chǔ)階段一定要認真研讀。審計教材語言專業(yè)、邏輯嚴謹,,初次閱讀可能會覺得晦澀難懂,,但不要輕易放棄,。東奧根據(jù)教材及老師講義整理了25年注冊會計師審計學習要點講解,,趕快來學習吧,!

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內(nèi)部控制的概念和要素_25年注冊會計師審計學習要點

【所屬章節(jié)】

第七章:風險評估

第四節(jié):了解被審計單位內(nèi)部控制體系各要素

【知 識 點】

內(nèi)部控制的概念和要素

內(nèi)部控制

內(nèi)部控制(簡稱控制):是指被審計單位為實現(xiàn)控制目標所制定的政策和程序,。其中:

1.政策:是指被審計單位為了實施控制而作出的應(yīng)當或不應(yīng)當采取某種措施的規(guī)定。

政策是通過被審計單位人員采取相關(guān)行動或限制該人員采取與政策相沖突的行動而得以貫徹的

2.程序:是指為執(zhí)行政策而采取的行動

內(nèi)部控制體系

含義

內(nèi)部控制體系:是指由治理層,、管理層和其他人員設(shè)計,、執(zhí)行和維護的體系,以合理保證被審計單位能夠?qū)崿F(xiàn)①財務(wù)報告的可靠性,,②提高經(jīng)營效率和效果,,以及③遵守適用的法律法規(guī)等目標

構(gòu)成要素

防止錢被盜:

1.內(nèi)部環(huán)境(控制環(huán)境)(與財務(wù)報表層次的重大錯報風險有關(guān))

2.風險評估(先假設(shè)沒有控制,會導致哪些風險,,還是識別,、評估)(賒銷:評估客戶的信用等級)

3.信息與溝通(信息系統(tǒng)與溝通)

4.控制活動

5.內(nèi)部監(jiān)督

● ● ●

以上就是注冊會計師考試審計科目知識點“內(nèi)部控制的概念和要素”的相關(guān)內(nèi)容,審計科目對刷題的要求雖然不算太大,,但是在基礎(chǔ)入門階段,,習題能對考生們理解知識點起到不小的作用,以下為免費題庫內(nèi)容,快來打卡吧,!

章節(jié)刷題

注:以上內(nèi)容選自張敬富老師《審計》科目基礎(chǔ)班授課講義

(本文是東奧會計在線原創(chuàng)文章,,轉(zhuǎn)載請注明來自東奧會計在線)

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