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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票什么意思,?增值稅中列計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票叫做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,。納稅人購進(jìn)貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù),所支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額,。

更新時間:2024-02-18 10:51:42 查看全文>>

  • 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣什么意思

    【問題】進(jìn)項(xiàng)稅抵扣什么意思,?

    稅額抵扣又稱“稅額扣除”、“扣除稅額”,,是指納稅人按照稅法規(guī)定,,在計(jì)算繳納稅款時對于以前環(huán)節(jié)繳納的稅款準(zhǔn)予扣除的一種稅收優(yōu)惠。由于稅額抵扣是對已繳納稅款的全部或部分抵扣,,是一種特殊的免稅,、減稅,因而又稱之為稅額減免,。

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  • 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后怎么撤銷

    【問題】進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后怎么撤銷,?

    增值稅抵扣了不能撤銷,。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,開具發(fā)票后,,如發(fā)生銷貨退回需開紅字發(fā)票的,,必須收回原發(fā)票并注明作廢字樣或取得對方有效證明。如發(fā)生銷售折讓的,,必須在收回原發(fā)票并注明作廢字樣后重新開具銷售發(fā)票或取得對方有效證明后開具紅字發(fā)票,。

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  • 進(jìn)項(xiàng)13%銷項(xiàng)9%怎么抵扣

    【問題】進(jìn)項(xiàng)13%銷項(xiàng)9%怎么抵扣?

    進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣是不對應(yīng)稅率的,,只要是應(yīng)稅行為就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,。沒有抵完的作為期末留抵。例如建筑企業(yè)提供建筑服務(wù),,增值稅稅率9%,,成本主要是人工費(fèi)和建筑材料。我們都知道人工費(fèi)是很難取得專用發(fā)票抵扣增值稅的,,但是購買建筑材料等貨物,從上游正規(guī)企業(yè)購買,,能取得13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,,建筑企業(yè)可以抵扣增值稅,認(rèn)定成一般納稅人企業(yè)有可能比小規(guī)模更劃算,,通過進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,,使增值稅稅負(fù)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于小規(guī)模的3%稅率。

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  • 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣聯(lián)要粘在憑證上嗎

    【問題】進(jìn)項(xiàng)稅抵扣聯(lián)要粘在憑證上嗎,?

    抵扣聯(lián)可以單獨(dú)裝訂也可以直接裝訂到當(dāng)月的憑證里面,。

    總體來說是需要裝訂的,因?yàn)榧{稅人在月度終了后,,應(yīng)在當(dāng)期申報(bào)抵扣的增值稅扣稅憑證抵扣聯(lián)上自行加蓋x年x月已申報(bào)抵扣章后進(jìn)行裝訂,。

    司法實(shí)踐中發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)的主要區(qū)別是,發(fā)票聯(lián)是給購貨方的,,購貨方作為記賬的憑證,,而抵扣聯(lián)是給購貨方,作為抵稅的,,發(fā)票聯(lián)做到賬里,,抵扣聯(lián)中進(jìn)項(xiàng)稅金,認(rèn)證了之后,,購貨方能抵稅,,抵扣聯(lián)認(rèn)證了之后,單獨(dú)訂起來,,發(fā)票聯(lián)做為記賬用,,是購物憑證,,抵扣聯(lián)要給退稅科提供,被收回去的,,用于稅款抵扣的,。

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  • 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣期限可以有多久

    【問題】進(jìn)項(xiàng)稅抵扣期限可以有多久?

    進(jìn)項(xiàng)稅沒有在180日內(nèi)抵扣,,視同放棄抵扣權(quán),。

    ①增值稅一般納稅人取得2010年1月1日以后開具的增值稅專用發(fā)票、公路內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票和機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,。

    ②應(yīng)在開具之日起180日內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理認(rèn)證,,并在認(rèn)證通過的次月申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,。

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  • 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額要交稅嗎

    【問題】進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額要交稅嗎,?

    進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不需要交增值稅。

    每個月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額大于銷項(xiàng)發(fā)票稅額,,就不需要交增值稅了,,未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額可以下個月繼續(xù)抵扣,并不是所有的進(jìn)項(xiàng)稅額都可以抵扣的,,有些需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等,。

    購進(jìn)貨物大于銷售貨物會出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況,也有委節(jié)性生產(chǎn),,常年銷售的情況,,當(dāng)納稅人大規(guī)模購進(jìn)這類商品時以備常年銷售也會出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況,但長期的看,,終會是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的,。

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  • 增加進(jìn)項(xiàng)稅額的籌劃點(diǎn)是什么

    【問題】增加進(jìn)項(xiàng)稅額的籌劃點(diǎn)是什么?

    增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的納稅籌劃有結(jié)算方式,、進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時間,、購貨價格折讓率、運(yùn)費(fèi)扣稅平衡點(diǎn)等方法,。企業(yè)可以按照這些方法,,從購貨方角度科學(xué)地對企業(yè)當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行籌劃,以達(dá)到少繳稅或遞延繳納增值稅的目的,,從而為企業(yè)利潤最大化目標(biāo)服務(wù),。對于購貨方納稅人來說,不同的納稅籌劃方法對其產(chǎn)生的稅收負(fù)擔(dān)程度不同,,納稅人要結(jié)合納稅籌劃的目的進(jìn)行最優(yōu)納稅籌劃選擇,。

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  • 進(jìn)項(xiàng)稅額可抵扣的范圍是什么

    【問題】進(jìn)項(xiàng)稅額可抵扣的范圍是什么?

    取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額,。農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價,。運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)上注明的運(yùn)輸費(fèi)用金額。

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