【2021考季】下列有關(guān)內(nèi)部控制審計(jì)的范圍的說(shuō)法中,,正確的是( ?。?/p>
正確答案:
在內(nèi)部控制審計(jì)中,,審計(jì)意見(jiàn)覆蓋的范圍是:針對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制,,注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)其有效性發(fā)表審計(jì)意見(jiàn);針對(duì)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制,,注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)內(nèi)部控制審計(jì)過(guò)程中注意到的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷,,在內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告中增加“非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷描述段”予以披露。
內(nèi)部控制審計(jì)的范圍
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第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)
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2021年考試教材第467,468頁(yè)
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