【2020考季】下列有關(guān)內(nèi)部控制審計范圍的說法中,,正確的是( ),。
正確答案:
在內(nèi)部控制審計中,審計意見覆蓋的范圍是:針對財務(wù)報告內(nèi)部控制,,注冊會計師對其效性發(fā)表審計意見,;針對非財務(wù)報告內(nèi)部控制,注冊會計師針對內(nèi)部控制審計過程中注意到的非財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷,,在內(nèi)部控制審計報告中增加“非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段”予以披露,。
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知識點出處
第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計
知識點頁碼
2020年考試教材第468,469頁
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