【2020考季】下列有關(guān)內(nèi)部控制審計(jì)范圍的說法中,,正確的是( ?。?。
正確答案:
在內(nèi)部控制審計(jì)中,審計(jì)意見覆蓋的范圍是:針對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制,,注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)其效性發(fā)表審計(jì)意見,;針對(duì)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制,注冊(cè)會(huì)計(jì)師針對(duì)內(nèi)部控制審計(jì)過程中注意到的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷,,在內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告中增加“非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷描述段”予以披露,。
內(nèi)部控制審計(jì)的范圍
知識(shí)點(diǎn)出處
第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)
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2020年考試教材第468,469頁
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