【2021考季】被審計(jì)單位設(shè)計(jì)的以下針對收款交易的內(nèi)部控制,,存在缺陷的有( ),。
正確答案:
銷售部門應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)融資/應(yīng)收賬款的催收,財(cái)會(huì)部門應(yīng)當(dāng)督促銷售部門加緊催收,,選項(xiàng)A存在設(shè)計(jì)缺陷,;應(yīng)當(dāng)按客戶設(shè)置應(yīng)收票據(jù)/應(yīng)收款項(xiàng)融資/應(yīng)收賬款/合同資產(chǎn)臺(tái)賬,而不是按照產(chǎn)品設(shè)置,,選項(xiàng)B存在設(shè)計(jì)缺陷,。
銷售與收款循環(huán)的業(yè)務(wù)活動(dòng)和相關(guān)內(nèi)部控制
知識(shí)點(diǎn)出處
第九章 銷售與收款循環(huán)的審計(jì)
知識(shí)點(diǎn)頁碼
2021年考試教材第199,200,201,202,203,204頁
銷售與收款循環(huán)的業(yè)務(wù)活動(dòng)和相關(guān)內(nèi)部控制