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東奧題庫(kù)/稅務(wù)師題庫(kù)/題目

多項(xiàng)選擇題

【2019考季】某企業(yè)屬于加計(jì)抵減行業(yè),,2019年6月該企業(yè)取得不含增值稅銷(xiāo)售額500萬(wàn)元,,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)貨物,,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為200萬(wàn),,發(fā)生準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅26萬(wàn)元,,當(dāng)月計(jì)提加計(jì)抵減額2.6萬(wàn)元,,則下列賬務(wù)處理中正確的有( ?。?。

A

取得銷(xiāo)售收入:
借:銀行存款                   5650000
 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入                 5000000
   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)      650000

B

購(gòu)進(jìn)貨物:
借:庫(kù)存商品                   2000000
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)      260000
 貸:銀行存款                   2260000

C

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   390000
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅            390000

D

次月繳納:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅            390000
 貸:銀行存款                    364000
   其他收益                    26000

E

次月繳納:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅            390000
 貸:銀行存款                    364000
   營(yíng)業(yè)外收入                   26000

正確答案:

A  
B  
C  
D  

試題解析

符合加計(jì)抵減行業(yè)的納稅人實(shí)際繳納增值稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅(應(yīng)納稅額)
 貸:銀行存款(實(shí)際繳納金額)
   其他收益(差額)

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

  • “應(yīng)交稅費(fèi)”科目

    展開(kāi)

    知識(shí)點(diǎn)出處

    第七章 企業(yè)涉稅會(huì)計(jì)核算

    知識(shí)點(diǎn)頁(yè)碼

    2019年考試教材第125,126,127,128,129,130,131,132,133頁(yè)

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