應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
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應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是企業(yè)支付給供應(yīng)商的稅費(fèi),,銷項(xiàng)稅額是購買方支付給企業(yè)的稅費(fèi),;進(jìn)項(xiàng)稅在借方表示應(yīng)交稅額的減少,,銷項(xiàng)稅額在貸方表示應(yīng)交稅額的增加,。負(fù)債類科目數(shù)字在借方代表抵減的,正常的負(fù)債類科目的余額應(yīng)該是在貸方,。
進(jìn)項(xiàng)稅額是指當(dāng)期購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)繳納的增值稅稅額,。在企業(yè)計(jì)算時(shí),銷項(xiàng)稅額扣減進(jìn)項(xiàng)稅額后的數(shù)字,,才是應(yīng)繳納的增值稅,。因此進(jìn)項(xiàng)稅額的大小直接關(guān)系到納稅額的多少。一般在財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算過程中采用以下的公式進(jìn)行計(jì)算:進(jìn)項(xiàng)稅額=(外購原料,、燃料,、動(dòng)力)*稅率進(jìn)項(xiàng)稅額是已經(jīng)支付的錢,,在編制會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候記在借方。
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