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【問題】紅字增值稅專用發(fā)票報稅時怎么填?
【答案】
填寫申報表時,金額是正數(shù)發(fā)票和紅字發(fā)票金額之和,,即當(dāng)月正常收入減去紅字收入就行,,但是要注意,,沖減時,要對應(yīng)相關(guān)收入項目,。
銷售額及銷項稅按抄稅資料中的實際銷售額,、實際銷項稅填寫,也就是正數(shù)票減去負數(shù)票(不包括廢票),,附表一中發(fā)票份數(shù)為除作廢票外所有票數(shù)(包含負數(shù)票),。
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紅字發(fā)票申報表上怎么填報?
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