以前年把費(fèi)用錯記固定資產(chǎn)且已攤銷,,現(xiàn)要轉(zhuǎn)出做費(fèi)用,,如何做賬,?
來源:東奧會計在線責(zé)編:東奧實(shí)操2023-01-29 11:25:26
【問題】2021年的時候把費(fèi)用錯入成固定資產(chǎn)且已攤銷,,現(xiàn)要把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出做費(fèi)用,如何做賬,?
【答案】
借:以前年度損益調(diào)整,,金額正數(shù)
累計折舊金額正數(shù)
貸:固定資產(chǎn)金額負(fù)數(shù)
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