以前年把費用錯記固定資產(chǎn)且已攤銷,,現(xiàn)要轉(zhuǎn)出做費用,,如何做賬?
來源:東奧會計在線責編:東奧實操2023-01-29 11:25:26
【問題】2021年的時候把費用錯入成固定資產(chǎn)且已攤銷,,現(xiàn)要把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出做費用,,如何做賬?
【答案】
借:以前年度損益調(diào)整,金額正數(shù)
累計折舊金額正數(shù)
貸:固定資產(chǎn)金額負數(shù)
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