日韩av免费观看一区二区欧美成人h版在线观看|av日韩精品一区在线观看|18岁女人毛片免费看|国产黄色伦理片在线观看|免费看高潮喷水|邻居人妻电影,|久久中文字幕人妻熟av|极乱家族6|蜜久久久91精品人妻|人妻被x,色色色97大神,日韩高清无码一区二区,国产亚洲欧美一区二区三区在线播放

東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

單項選擇題

【2021考季】下列有關被審計單位內部控制固有局限性的說法中,,錯誤的是( ?。?/p>

A
內部控制無論如何有效,,都只能為被審計單位實現(xiàn)財務報告目標提供合理保證
B
如果被審計單位內部行使控制職能的人員素質不適應崗位要求,,會影響內部控制功能的正常發(fā)揮
C
被審計單位內部控制的成本效益問題會影響其效能
D
控制肯定由于兩個或更多的人員串通或管理層不當?shù)亓桉{于內部控制之上而被規(guī)避

正確答案:

D  

試題解析

控制可能由于兩個或更多的人員串通或管理層不當?shù)亓桉{于內部控制之上而被規(guī)避,選項D錯誤,。

本題關聯(lián)的知識點

  • 內部控制的局限性

    展開

    知識點出處

    第七章 風險評估

    知識點頁碼

    2021年考試教材第149,150頁

  • 內部控制的局限性

    展開

    知識點出處

    第七章 風險評估

    知識點頁碼

    2021年考試教材第149,150頁

海量免費題庫 點擊進入

?