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東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

多項選擇題

【2021考季】下列各項中,有關(guān)內(nèi)部控制及內(nèi)部控制審計的說法正確的有( ?。?。

A
內(nèi)部控制的目標(biāo)是絕對保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)
B
內(nèi)部控制審計嚴(yán)格限定在財務(wù)報告內(nèi)部控制審計
C
內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會,、經(jīng)理層和全體員工實施的
D
注冊會計師對被審計單位所有的內(nèi)部控制發(fā)表審計意見,,包括非財務(wù)報告內(nèi)部控制

正確答案:

B  
C  

試題解析

選項A錯誤,內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī),、資產(chǎn)安全,、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整,提高經(jīng)營效率和效果,,促進(jìn)企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略,;選項D錯誤,注冊會計師針對財務(wù)報告內(nèi)部控制發(fā)表審計意見,,對非財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷,,應(yīng)增加“非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段”進(jìn)行披露。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 內(nèi)部控制審計的范圍

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    知識點出處

    第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計

    知識點頁碼

    2021年考試教材第467,468頁

  • 內(nèi)部控制審計的范圍

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    第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計

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    2021年考試教材第467,468頁

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