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東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

單項選擇題

【2019考季】下列各項中,,有關(guān)財務報表審計和內(nèi)部控制審計的說法中不正確的是( ?。?。

A
內(nèi)部控制審計對結(jié)論可靠性的要求高,,測試的樣本量大
B
內(nèi)部控制審計的審計意見類型包括無保留意見、保留意見,、否定意見及無法表示意見
C
財務報表審計通常不對外披露內(nèi)部控制的情況,,除非內(nèi)部控制影響到對財務報表發(fā)表的審計意見
D
財務報表審計對結(jié)論可靠性要求取決于計劃從控制測試中得到的保證程度,樣本量相對較小

正確答案:

B  

試題解析

選項B不正確,,內(nèi)部控制審計的審計意見類型包括無保留意見,、否定意見及無法表示意見。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 內(nèi)部控制審計報告類型

    展開

    知識點出處

    第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計

    知識點頁碼

    2019年考試教材第478頁

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